咨询
Q

你好老师,2023年有一笔成本没有发票做暂估了,借主营业务成本,贷应付账款,2024年发票回来了,分录怎么做

2024-04-13 15:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-13 15:18

您好,你们之前有发票正常咋做,有没有差额?

头像
快账用户6191 追问 2024-04-13 15:18

没有发票就做的暂估啊

头像
齐红老师 解答 2024-04-13 15:19

啥行业?用啥准则?小企业会计准则,要是我暂估多了,那现在做借主营业务成本,负数,贷应付账款,负数,要是暂估少了补上做借主营业务成本,贷应付账款

头像
齐红老师 解答 2024-04-13 15:20

企业会计准则少了,做借以前年度损益调整,贷应付账款,借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整,

头像
齐红老师 解答 2024-04-13 15:21

多做,借应付账款,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润

头像
快账用户6191 追问 2024-04-13 15:22

那付这笔钱的时候借什么科目,贷银行存款

头像
齐红老师 解答 2024-04-13 15:23

借应付账款,贷银行

头像
齐红老师 解答 2024-04-13 15:24

不是,有发票,你直接做主营业务成本呀,要是商贸先通过库存商品,服务行业先通过劳务成本呀,你没有通过科目过渡?

头像
齐红老师 解答 2024-04-13 15:25

这个之前没有做过需要补上,有收入对应结转成本那个月再过渡到主营业务成本,收入和成本配比

头像
快账用户6191 追问 2024-04-13 15:26

当时做的是借主营业务成本,贷应付账款,现在做借应付账款,贷银行存款,借利润分配,贷以前年度损益调整对吗

头像
齐红老师 解答 2024-04-13 15:28

你付款做借应付账款,贷银行,不是呀,我上面不适应写那么多分录呀

头像
齐红老师 解答 2024-04-13 15:29

企业会计准则少暂估了,做借以前年度损益调整,贷应付账款,借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整, 多暂估,借应付账款,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润

头像
快账用户6191 追问 2024-04-13 15:29

我有点绕懵了,我们是商业,暂估时候做的是借主营业务成本贷应付账款,现在回票了我应该怎么做

头像
齐红老师 解答 2024-04-13 15:30

以前年度损益调整代替是主营业务成本,因为跨年了,不能使用主营业务成本

头像
快账用户6191 追问 2024-04-13 15:32

比如正常去年四季度我的成本是100但是没有发票,做的暂估,现在发票回来了我该怎么做

头像
齐红老师 解答 2024-04-14 10:18

发票回来和你暂估差额多少呀,您给数据不全呀

头像
齐红老师 解答 2024-04-14 10:20

假设暂估1000回来1200,之前暂估1000没有做库存商品,直接做借主营业务成本了话,那可以现在做借应付账款1000贷以前年度损益调整-主营业务成本1000结转以前年度损益调整,借以前年度损益调整-主营业务成本1000 贷利润分配未分配利润1000

头像
齐红老师 解答 2024-04-14 10:22

冲了之前1000重新做,借库存商品1200贷应付账款,借以前年度损益调整-主营业务成本,1200贷库存商品,借利润分配未分配利润1200,贷以前年度损益调整1200

头像
快账用户6191 追问 2024-04-14 10:22

我们是商业提供服务,不涉及库存商品,去年只做了借主营业务成本贷应付账款,今年回票了具体分录怎么做

头像
快账用户6191 追问 2024-04-14 10:23

我这种情况具体分录怎么做

头像
齐红老师 解答 2024-04-14 10:23

要是小企业会计准则未来适用法,不使用以前年度损益调整,借主营业务成本-1000贷应付账款-1000按发票重新做借库存商品1200贷应付账款1200 借主营业务成本1200贷库存商品1200

头像
快账用户6191 追问 2024-04-14 10:25

老师您知道用友t3软件结转损益的凭证怎么作废嘛,已经反结帐反记账了

头像
齐红老师 解答 2024-04-14 10:35

您好,把我上面写库存商品改成劳务成本,这个服务行业先通过劳务成本归类

头像
齐红老师 解答 2024-04-14 10:40

我刚搜下,你去填写凭证,查找那个凭证,看我截图那个有作废按钮

我刚搜下,你去填写凭证,查找那个凭证,看我截图那个有作废按钮
头像
快账用户6191 追问 2024-04-14 10:53

你好老师,我去年做的是借主营业务成本贷应付账款负数,今年发票回来了借主营业务成本贷应付账款正数,借应付账款贷银行存款,这个不用做一笔借以前年度损益调整贷利润分配嘛?正常他不影响未分配利润嘛?

头像
齐红老师 解答 2024-04-14 11:32

需要看你们用啥准则,你咋去年就是负数?

头像
快账用户6191 追问 2024-04-14 11:33

小企业会计准则啊

头像
齐红老师 解答 2024-04-14 11:33

要是没有差额话就不影响

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,你们之前有发票正常咋做,有没有差额?
2024-04-13
你好同学!来票后,冲原来的分录(负数),再写一个正数分录(贷应付账款)
2024-01-11
同学您好,暂估,一般为:借:库存商品,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:库存商品红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:库存商品, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2024-01-11
借劳务成本, 贷以前年度损益调整, 借应付账款,贷劳务成本
2024-07-19
你好,先把暂估的分录红冲,然后根据发票再做入账的分录 
2024-02-27
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×