晚上好呀,是的,民非的筹资费用相当于我们企业的财务费用科目
有没有大佬指点一下,公司从非银行机构贷款,然后再把款项投给其他公司收取资金占用费,这项业务不是公司的主营业务,支付金融机构的利息和收取资金占用费,会计核算用财务费用科目好还是其他业务收入科目好,有什么涉税事项需要注意的
老师,我想问下对于福利费开支记账的时候要不要通过应付职工薪酬——福利费科目核算?还是直接做一笔借管理费用——福利费 贷银行存款呢?
老师我们公户开了一个二维码,这个二维码是前一个工作日收的钱第二个工作日到账是通过银联商务到账的。一个月银联商务给我们来一次手续费发票。我是在收款当天做的借银行微信,贷主营业务收入。到账后做的借银行贷银行微信。银联商务开票后再做借财务费用贷银行。我们刚开始用我发现到公户的那张回单是银联商务公司到公户的,我用银行微信这个科目过度一下对吧!
老师好,请问我们收到云信20万,云信融资后到银行账户19万多,费用是银行和平台两方扣除的,下面图片是费用扣除明细和发票,您看银行发票这样开对不对,需不需要开手续费或者利息呢,另外这笔分录怎么做呢
老师好!请教您:非盈利性机构的账,发生的汇款手续费 和收到的银行利息收入 记哪个科目呢?还有就是这个报表里面没有财务费用栏次,这些手续费和利息收入填哪里呢?
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
汇款手续费分录:借筹资费用-非限定性筹资费用-银行手续费,贷银行存款。利息收入分录:借银行存款,贷筹资费用-非限定性筹资费用-利息收入? 这样?
早上好,是的,就是这样写分录的
谢谢 小天老师
亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心!
老师您好!请教一下:员工工资是法人垫付的,随后又通过公账户转款到法人自己名下,但银行回单摘要写的是采购款,付货款之类的,老师,可不可以用银行回单作为单位还法人的款?
发工资的时候,借应付职工薪酬-工资,贷其他应付款-法人名字。用银行回单当作还款的时候:借:其他应付款-法人名字,贷银行存款。这样能行不?老师
您好,1.可以的呀,反正这个是借往来科目,没有损益科目,不用发票的,回单就够了 2.这个2个写午挺好的,我们入账的工资费用申报个税了吧
没有税务登记 老师 也不够交个税的标准
您说的 “2个写午”啥意思老师 没明白
哎呀,1.我写错字,我写的是“2个分录”挺好的,对不起 2.没到个税标准只是不用交个税,申报还是要申报的哦,没有这个税种要认定一下,只有老板不用申报个税,员工要申报的
老师,没有税务登记,能交社保吗
晚上好,这个不可以呀,现在申报社保都 是在电子税务局了,咱平时报税在哪里报的呀
老师,还是上一个问题,老板垫付的钱发工资,后来公账户上有钱了就对公账户转到法人名下点钱,银行回单摘要写的是付货款 采购款之类的用途,这能作为单位还法人的款的依据吗?关键是摘要写的不是还款
朋友您好,可以的哦,摘要没有这么重要的,我们账上就是欠老板的钱
是啊,现在挂的尽是老板的账,其他应付款 其他应收款,这怎样给他平了呢
用银行回单 直接 :借其他应付款-老板,贷银行存款 摘要写 还款,这样能行吗 ?老师
您好,可以的,摘要:还款,往来款,这种都是可以了
好的 谢谢老师
亲爱的朋友,您太客气了,祝您事事顺心!
老师好!请教一下:三月份欠房东的房租,然后4月份通过银行转账交了一年的(时间从3月1日-2024年2月28日) ,这个分录怎么写呢
晚上好,比如12,3月和4月入费用了 借:业务活动费-租赁费 2 应付账款 10 贷:银行 12 5月以后 借:业务活动费-租赁费 1 应付账款 1