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老师 我家是一般纳税人 属于生产企业 然后印花税是季报 税目是买卖合同 本季度开的专票含税价合计是409万元 不含税价是3619469.02元 然后这个季度抵扣的专票 不含税价是2536579.4元 税额是327800.81元 然后老师我想问这个季度印花税的计税依据这项 我按什么金额报吖?

2024-04-12 14:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-12 14:41

同学你好有合同吗 没有合同要按价税合计的金额哦

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快账用户1616 追问 2024-04-12 14:43

老师 合同就是开发票的数 如果按价税合计算的话 我是就按409万报就可以是吗?不用把抵扣的那些发票算里吧

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齐红老师 解答 2024-04-12 14:49

同学你好 对的买卖合同的话是你们买入和卖出都要交的哦

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快账用户1616 追问 2024-04-12 14:51

老师 那抵扣的发票 也是要按含税金额算吗?就是409万加上所有抵扣发票的含税价…按这个数报?

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齐红老师 解答 2024-04-12 14:53

同学你好 对的 也是按购进的价税合计金额一块报

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快账用户1616 追问 2024-04-12 14:55

好的知道了谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-04-12 14:56

就是买入时的购进发票价税合计和你卖出去的销项发票价税合计一块都要交印花税 所以这个叫买卖合同印花税 满意请给五星好评,谢谢

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快账用户1616 追问 2024-04-12 15:22

不好意思老师 还有个问题 那抵扣的发票里面有一些和生产没关系的 有些培训费住宿费之类的发票 那这些发票的钱就不用算里了吧

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齐红老师 解答 2024-04-12 15:25

嗯 这些是不用算的

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同学你好有合同吗 没有合同要按价税合计的金额哦
2024-04-12
 您好!很高兴为您解答,请稍等
2024-07-12
你这个季度开票额超出季度三十万了吧
2024-04-12
您好,不是的,就按收入来讲得印花税,税务局不会来查我们合同的,就是我们账面上的数字和印花税申报表去比对
2023-10-18
你好,没问题,你算的是没错的
2024-05-29
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