和利润表的净利润是相等的。
资产负债表上的未分配利润期末余额=年初余额+本月金额(净利润)。资产负债表上的未分配利润利润期末余额=年初余额+本年累计金额(净利润),其中期末余额是相等的吗?年初余额也是相等的吗?
请问利润表上的累积利润总额加上资产负债表的期初未分配利润+或减去本年未分配利润发生额是等于期末未分配利润的吗
资产负债表上未分配利润年初余额+利润表上净利润不等于资产负债表上未分配利润期末余额
老师,资产负债表上的未分配利润的期末和年初余额的差应该和利润表上的本年累计利润总额这个数字相等,才对吧?
老师好,资产负债表上的未分配利润期初和期末的差额必须跟利润表上的利润总额相等吗
老师,请问新开的工厂,新车间的隔墙改造费用,地坪漆费用应计什么科目?
老师您好,预交这增值税,怎么做账怎么申报增值税,在哪里能查到预交的增值税
商品购销协议书上注明的是甲方以统一零售价供货给乙方,乙方实销月结的方式结款,账务处理
请问因其他权益工具投资,对方宣告分配现金股利和发放现金股利,发生的汇兑差额,是不是计入其他综合收益
老师,这个月有留底抵欠税还需要计提吗?还是直接计提用负数表示?
老师,收到股东的投资款,这样做分录对不对? 借:银行存款 贷:实收资本 还要接着做一笔 借:税金及附加 贷:应交税费-印花税
老师,我们公司年营收8000左右,每个月预收600多万会不会有风险
老师,企业缴纳的保险费里的车船税怎么计提会计分录呢
老师,增值税我现在取消申报,当月可开票额度会降下来啊,本来应为没申报,额度不够 我先申报了,额度就够了,现在取消申报,额度会再讲下去啊 作废申报 应为我报错了
老师我们公司的工资是4月份的5月10日开,如果5月份开不了那我把应付职工薪酬转到其他应付款里对吗?
我现在有点差额,原因是刚调了一笔前期的长期股权投资,因为是同一控制下的企业合并,我当时做的借长投贷银行存款,但实际上应该做借未分利润贷银行存款。因为资本公积盈余公积都没余额就只能冲未分利润。这样有差额怎么办呢
我刚做的调整分录是借未分利润贷长投
你好,咱把错误的红冲,然后做上正确分录,这样处理。
我现在做的这个调整分录就是等于把前面冲了然后做的正确的,但是结果就是未分利润资产负债表的数据跟利润表净利润数据有这个差额
具体差的是哪一个金额补充一下。
咱分录要是做正确了报表,那就是没问题。
差的金额就是我刚调整的分录,借未分利润贷长投。
分录没问题的 现在个别报表是平的吗
这个分录就是合并方做的对吧,现在合并方个别报表的资产负债表上未分利润跟利润表上的净利润就有个这个差额
您现在看一下个别报表对不对? 个别报表平不平。 根据您那个问题您更正的对。