对的,是的,需要视同销售,没有申报的就属于偷税漏税。
你好,请问老师这个再生资源回收有限公司,是一般纳税人选择简易征收,一般纳税人选择简易征收,因为入库的全部是个人,没有一张入库的成本票,只是有针对个人签订的合同和资金流,我们公司是开票金额年收入达到2个亿,增值税不用操心,是简易征收,而且还有返税政策,但是企业所得税做汇算清缴公司不让汇算调增,这个对于财务负责人有风险吗,这个财务负责人也是无奈的,公司不让调整,而且会计上的年利润是负数的,这个我们公司有风险,是做汇算清缴的那个会计有什么风险,这种公司能呆吗
你好,请问老师这个再生资源回收有限公司,是一般纳税人选择简易征收,一般纳税人选择简易征收,因为入库的全部是个人,没有一张入库的成本票,只是有针对个人签订的合同和资金流,我们公司是开票金额年收入达到2个亿,增值税不用操心,是简易征收,而且还有返税政策,但是企业所得税做汇算清缴公司不让汇算调增,这个对于财务负责人有风险吗,这个财务负责人也是无奈的,公司不让调整,而且会计上的年利润是负数的,这个我们公司有风险,是做汇算清缴的那个会计有什么风险,这种公司能呆吗?
老师,我们公司是中药材批发公司的,都是高端药材,我也是刚来这家公司的,我一进来就发现公司以前经常搞接待赠送药材给别人的,这个赠送我记得中级上面不是说赠予不是视做销售,就正常做销售收入分录,销项税,做无票收入这样吗?但是我进来之前公司这个赠送一直什么也不做的,就只是备注下这些货的往来而已,然后实际库存跟账上的库存是不一致的,这个月我又发现老板赠送给人家了,因为我们年营业额上亿的,这样不是代表偷税漏税少缴收入了?然后因为我们公司营业额很大,税务局经常问我们要预交多少税的,又总是查账的,这样我进来这里风险大吗?因为我们的金额实在太大了,这样一不小心操作错啥就感觉好怕
老师,我们公司老板另一家公司经常无偿赠予货物给朋友,因为我们是高端保健品的,累计几年已经赠送了千万了,但是这个一直没有做账报税,无偿赠予不是要当期确认收入缴纳增值税吗?所以库存一直都是不对的,这个属于偷税漏税吗?因为我不是挂名这家公司的员工的,只是负责报税而已,也不是财务负责人,我有风险吗?
老师,我刚进来这家公司3个月,面试的时候公司说是一套账,结果我现在发现,公司有私账,但是是老板娘自己操心的,我不知道,我进来3个月就已经几千万了走私账了额,我是总账职位的,单位我对外挂名财务经理的,然后又是税务上面的财务负责人,那我有风险吗?账又不是我做的额,我也才知道,因为跟一个员工比较好,她离职了跟我说的
制作玩具机器人,售价$210/件,每年销量5000件,直接材料$55,直接人工$40,固定费用$170000,现接到一份玩具机器人的特殊订单400件,报价$145,E公司有足够产能生产该订单。E公司还需要用贴纸对玩具机器人进行装饰,外购供应商售价$10,现在,E公司正在考虑自制生产贴纸,直接材料$2和人工$4,并产生相应的固定成本$6000。要求:(1)公司是否接受玩具机器人的特殊订单,请写出计算过程。(2)公司选择自制贴纸还是外购,请写出计算过程。(3)不考虑玩具机器人特殊订单,在企业自制贴纸情况下,请计算保本点的销售量。(4)考虑玩具机器人特殊订单,且企业自制贴纸情况下,请计算保本点的销售量。(5)根据IMA道德标准,讨论公司会计员发现的道德问题。(计算过程)
司的首席财务官的一个朋友是贴纸供应商的某经理,首席财务官把该公司要自制的所有相关财务数据告诉了他的朋友,他朋友立马把此信息告知贴纸供应商的首席官,在E公司首席财务官与他朋友通话时,E公司的某一会计员听到了此事。要求:公司是否接受玩具机器人的特殊订单,请写出计算过程。公司选择自制贴纸还是外购,请写出计算过程。不考虑玩具机器人特殊订单,在企业自制贴纸情况下,请计算保本点的销售量。考虑玩具机器人特殊订单,且企业自制贴纸情况下,请计算保本点的销售量。根据IMA道德标准,讨论公司会计员发现的道德问题。
你好,老师,电视台片源购置费部门经济分类是什么
法人租车给公司开不了租车发票怎么办?
农业公司销售菊苣开发票免税吗
()以下哪些属于反收购措施?A.白衣骑士B.毒丸计划C.黄金降落伞D.公平价格条款E.剥离皇冠上的珍珠
剥离皇冠上的珍珠属于反收购措施吗?
在生产还是购买的决策中,相关成本包括()。A.可避免的固定成本B.工厂管理成本C.变动制造成本D.沉没成本E.机会成本
在成产还是购买的决策中,相关成本包括机会成本吗?
企业所得税税负率是用应纳税所得额乘以25%的吗?
有风险的,除非你不知情。
这家公司营业额几年还从来增值税,所得税一分都没有交过呢,只是交了购销合同的印花税,这个需要老板把这些货物的钱转进来,再去缴税等于是说这些钱是老板付的,还是我们公司直接做收入缴税就行?
直接做收入,视同销售交税就行。
老师,因为这家公司是零售企业的,没有应收账款的,那借什么银行存款,可是是赠送出去的啊?贷收入和销项税,那借什么呢?
借销售费用 贷主营业务收入,应交税费
老师,那这个做费用可以税前扣除?当月赠送出去的就这样计入费用,月底交增值税就完了?老板也不用补钱进来了?
可以的是的,对的是什么。
是的是的,是这么做的。
老师,有点搞不懂,我没有赠送出去可能有100多万哦,直接做费用冲抵所得税?还不用什么附件吗?这样的话冲抵了利润,就算缴纳增值税,也等于是减少了呀?
税务局肯让我们冲抵掉100多万的利润?还是税法这么规定的啊?
你好,你们赠送出去没有发货单吗?没有出库单吗?那你们自己写一个说明不行吗?
赠送的视同销售的销售费用,可以抵扣所得税。
老师,我问了我们赠送出去,啥单子也不开呢?已经累计了几年了,之前还只是登记了数量,连金额都没有,让销售部直接写个证明就行?
你好,那你补上一个出库单,入库单。这个是直接给他本人还是需要发货?
老师,很多都是直接寄出去的,给谁我们也不知道,都是业务部门直接操作的
直接寄出去的话,他有快递吧,这个证明就是。
你问业务部门那边要证明。