4001-20000的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*20%
老师,我公司跟一个人在19年12月份发生了劳务费,然后在20年才去税务局代开的劳务费发票,我公司没有在19年12月份的时候在个税申报系统代扣代缴那个人劳务费的个人所得税,这个我可以在那个人19年个税汇缴里面申报吗?,这样我是不是就可以在20年就不用代扣代缴了呢?
个人去税务局代开劳务费发票,当地税务局已代扣1%的个税,扣缴义务人还要在个税系统里申报代扣代缴剩余的个税吗?
代开进来的劳务费发票,要付钱单位代扣个人所得税,怎么代扣,是在个税申报系统里嘛
#提问#请问老师接到劳务费发票代扣代缴,先去个税系统劳务报酬申报,然后扣税后的金额转给客户,比如发票8000,代扣代缴1600,做分录借主要业务成本6400,应交税费-应交个人所得税代扣代缴1600,银行存款8000 ,老师这样对吗?谢谢
对方开的劳务票,我们和他解除合同了,但是他没作废发票,个税系统代出来公司要代扣代缴的部分了,这个还要报税吗
a公司百分百控股我们家企业,现在b公司要入股但是实缴却是用b公司法人的名义打的钱这种怎么办?
老师好,25年企业汇算清缴后,水快有差异。24年4季的报表也要调吗,
老师,我这个是属于小规模吗?
老师,现金折扣影响企业所得税吗?
请问老师非盈利组织现金流量表中,销售商品收到的现金一般是取什么数的,因为帐套中没有涉及销售商品
区分固定性经营成本和固定性资本成本,老师什么区别呢
哪位老师看看这道题怎么做,谢谢啦
老师,前年做账,借:管理费用-10万,贷:应付职工薪酬-10万,截止去年汇算清缴时未发,企业所得税纳税调增10万,然后账上一直挂着应付职工薪酬10万,今年查账时,发现前年的应付职工薪酬10万是当时计提多了,现在这个账怎么做?这个税怎么处理?
老师,请问一般纳税人的增值税专票和普票都是怎么开的呀
老师,公司是小规模,4月中旬来了一张发票产生了增值税销项税额,600多元,现在应该直接转到其他收益吗,还是7月份报第二季度增值税时候在处理?
能算下数字多少吗
你申报的时候,把发票上的增值税和完税凭证上的附加税费填入扣除费用,自动计算的哈
没有增值,是0,17300*0.8*0.2=2768
系统出来这个数
你得看发票,上边有增值税,还得看她的完税凭证,交了哪些税?
从哪里看她的 完税凭证?
发票上增值税是171.29
那么就的扣除那个增值税,
完了,我已经点2768缴款了,怎么办?
这边表要怎么填
费用那里就是减除的各种可以扣除的税费
老师能具体哪个数字填哪里吗
就是前边说的那个增值税,填在费用那里
那我已经按17300申报缴纳了,怎么办?
交了就交了呀,税也不对多,退税很麻烦的
哦,好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。
老师在吗,还是上面的问题,有点晕,我收到17300的个人税务局代开劳务费发票,这是支出,怎么会产生增值税的呢?增值税不是和收入有关的吗?
那个增值税是人家代开发票时,发票上体现的,他当场就交了,跟你没关系
是附加税费,我不知道他的完税证明上有多少附加税费啊,是要自己计算吗
他自己不提供就多交税就是了