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老师,上月应付的货款(金额已知道),下个月收到发票才付款,会计分录这样做对吗? 借:主营业务成本 10000 贷:应付账款-x公司 10000 下午月收到发票支付货款时 借:应付账款-x公司 10000 贷:银行存款 10000

2024-04-12 06:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-12 06:47

你好当月没有支付销售出去了可以

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快账用户9471 追问 2024-04-12 06:56

不用做应收暂估,下月收到发票后在冲销上月暂估分录,根据正式发票入账吗?

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齐红老师 解答 2024-04-12 07:01

你好正规的需要这么做的 暂估和你发票一样的才可以按你上面的

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快账用户9471 追问 2024-04-12 08:31

因为每个月都能核算出上月准确的货款金额,所以要用以上哪个分录做呢

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齐红老师 解答 2024-04-12 08:33

可以的可以这么做的

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你好当月没有支付销售出去了可以
2024-04-12
您好,不对,不用退回就是以后抵货款,后面3个分录不用写的,应付有贷方余额10000,以后付款比如,送货20000,我们付10000就都平了
2024-08-11
您好;2月份的时候支付销售费用这笔应付账款 10000 实际属于我们的预付账款性质了; 然后 2月份如果确认了销售费用 你在3月份收到发票的时候,是不需要再做账务处理的噢; 其实您这边2月份走个预付账款即可等到了3月份再确认费用
2022-04-09
15000的在9月份做了 借:应付账款 15000 贷:银行存款 15000(因为11月份才收到发票,所以11月份才做 借: 库存商品15000,贷:应付账款 15000)==》请问,这样做可以吗? 这样做可以
2021-12-22
你好 ; 你们货物是好久收到的 ?   
2021-12-22
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