你好,你当月可以认证,你不认证的话也是可以的,两种方式都可以供你选择
老师,当月我做账有进项税额转出,但是,我没有认证勾选,报税时也没有填写,(进项较多,有留抵,增值税为0 就没有结转增值税)。请问:1)因为公司的进项很多,估计近2个月都不用交税,这种情况下有进项转出去需要结转增值税吗?2)上月没认证勾选,我这个月可以一起认证勾选 报税时一起填写申报吗,账务需要修改吗?
老师你好,我想咨询一下一般纳税人的。进项税一定要做过度科目吗。例如: 购进时,待抵扣进项税。要抵扣再结转吗?还有就是如果4月缴纳3月的增值税,要抵扣进项税,是在3月做过度了,才勾选认证来抵扣吗?具体操作怎么弄?
#提问#我们是一般纳税人,7月份只有进项发票没有销项发票怎么申报,进项发票需要认证勾选吗?
请问,我2月份刚小规模纳税人转为一般纳税人,2月3月只有进项票,没有销售收入,那我要不要在进项换扣系统认证发票,
你好,我问一下,我的公司2月份转为一般纳税人,2月3月只有进项票,没有收入(没有销项票),月底我需要结转进项票吗,这些进项票需要先勾选 认证吗,还是等抵扣时再认证,如何操作,我第一次做
老师,增值税专用发票,数量1,单价15,价税合计金额100元?怎么开销售补差价的发票?
老师,请问向政府买地需要交什么税吗
郭老师,现在个体工商户也可以开13%的专用发票吗?
公司法人和财务负责人可以是同一个人吗?公司财务负责人资金出了问题,断供了,影响公司经营吗
请问前面很多年了,预付供应商的货款挂了很多怎么平账,可以当现金退回吗?还是营业外支出,汇算调增?
物业购买2000元草坪机会计分录
请问老师,出口货物,客户自己带走的,作为生产厂家如何操作可以达到退税条件?
公司是电器批发零售公司。从厂家拿货需要支付货款,厂家设置销售量,完成任务就每台返点给我们。有几种模式, 1.我们公司又给门店商家代销,他们卖出去去刷货款到我们公司。我们公司又把货款扣除销项税和刷卡手续费后,用微信转账给他们(销售款刷到对公账上就不管了作为我们公司的收入)。最后月底结算在算他们从我们这拿的代销货的货款,他们用微信支付给我们。 2.我们公司正常拿货给门店商家,然后他们打款到对公账户。 请问模式一门店商家算不算正常帮我们公司代销商品模式?如果是账务处理请帮我写一下。模式2账务处理方式也写一下。最后代销了,模式一,我们后面还需要给门店商家代销佣金不?我第一次遇到这种模式,不理解。 之前再会计学堂学的就是单纯进销卖出,没有这么复杂
您好老师我问下,营业执照法人没有换之前的法人也不管了,以后会有风险吗
出口退税首单未申报,对于2024年的外汇收款有时间限制吗
如果我把账上做的每一笔进项票认证了,那我需要做其他分录吗,比如把进项票结转到别一个科目,
这可以不不结转的,等什么时候交税的时候再一起结转
可以,那我账上做了多少进项去认证多少进项吧,这样可以不,不然每个月证证还得翻账
没问题,肯定是可以这么做的
在哪个平台认证呢
现在的话是在电子税务局里面操作的
认证完电子税务局进项税里就有了吧
申报的时候就会自动带出来
他一直会留在那里,直至我有销项税时抵扣对吧
在哪个平台抵扣呢
对,现在抵扣的话是在电子税务局里面可以抵扣
哪个板块,你告我一下
在电子税务局-税务数字账户里面,打开就能看到
发票勾选认证,抵扣类勾选 ,日期选了查询
对,选择这个开票日期就可以查询了
进项抵扣汇总,还有发标清单,是单独放起来,还是附在这个月凭证后面
进项税额抵扣联单独装订就可以
我这是从平台抵扣后下载的
对一个下载的认证结果明细和抵扣联一起装订就可以