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老师,2023年11月餐费专票600元税务局检测出来异常,如果在23年调整?账务处理如何做,如何在24年又是如何做

2024-04-11 11:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-11 11:31

你好,当时怎么做的?这什么业务发生的?

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快账用户8328 追问 2024-04-11 11:50

23年11月份 借:销售费用-招待费594 应交税费(进)6 贷银行存款600

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齐红老师 解答 2024-04-11 11:54

2024年做的话,借利润分配未分配利润贷应交税费应交增值税进项转出6 2023年做借销售费用 贷应交税费应交增值税进项转出6

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你好,当时怎么做的?这什么业务发生的?
2024-04-11
你好 1;    要做哈;  因为你是预提 的;如果不是当年的  工资; 你去 计提和支付; 会调增的  
2023-05-05
借:利润分配 贷:应交税费-转出
2024-02-27
您好 请问单位用什么会计准则
2024-04-07
借库存商品贷利润分配,未分配利润 汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额,填写你暂估的这一个。
2024-06-11
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