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老师咨询一下我公司二零二三年企业所得税 ,增值税 产生滞纳金 在做A105000表第20行税收滞纳金加收利息账载金额应该就是填产生的滞纳金的金额是吧?

2024-04-11 09:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-11 09:51

为啥把利息跟滞纳金填在一起呢?

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快账用户4326 追问 2024-04-11 09:59

那应该怎么填

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齐红老师 解答 2024-04-11 10:00

利息填利息收支那个栏次的

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快账用户4326 追问 2024-04-11 10:02

产生的税收滞纳金填20行对吗?

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齐红老师 解答 2024-04-11 10:06

是的,就是那个栏次的,不能税前扣除利息支出是第18行

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为啥把利息跟滞纳金填在一起呢?
2024-04-11
滞纳金是由于22年的企业所得税未及时缴纳而产生的,因此它应该与22年的企业所得税一起进行处理。在会计分录中,您已经将滞纳金和企业所得税一起记入了“以前年度损益调整”科目,这是正确的。 关于滞纳金在税务报表中的处理,由于滞纳金是22年产生的,因此它应该被纳入22年的企业所得税年报中进行纳税调整。即使23年的企业所得税汇算清缴还未完成,滞纳金也不应该被纳入23年的年报中。 您需要将滞纳金759.73元在22年的企业所得税年报中进行纳税调增。 关于您提到的A105000表的问题,第19行和第20行通常与税收调整项目有关。您需要根据实际情况填写这些行次,确保所有税收调整项目都被正确反映。
2024-03-26
你好,就是你这个20小于你们罚款的金额,你再去查一下。
2024-04-22
您好,看这2个表(A102010)和(A105000) 税收滞纳金、加收利息的金额应当在企业所得税年度纳税申报表的一般企业成本支出明细表(A102010)中的营业外支出明细分类中填入,同时在纳税调整项目明细表(A105000)的第20行“税收滞纳金、加收利息”项目中填入,注意税收滞纳金需要调增
2025-03-06
同学,你好,这个你记住是去年的就行了,这个因为是跨年了,所以引起这里的问题,不要紧的,金额小,可以存在
2022-07-12
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