同学你好,需要手动改成本年累计数据。
老师,第二季度没有收入,成本也是一些管理费用申报系统里面自动生成的数据和第二季度财务报表的利润表一样的数据了,这里面是没有需要缴纳的企业所得税吧?
老师好,企业所得税报表里面的本年累计数,营业收入,营业成本,利润总额,比如在第三季度申报时他们的数据是1~9月的数据还是7~9月的数据呢?
你好老师,第四季度企业所得税预缴纳申报表中下面的数据营业收入和成本利润总额相关数据我是填本年累计金额还是第四季度的金额?
老师,企业所得税季度预缴纳申报表里的收入成本利润总额自动生成的只有三月的数据,怎么办?需要手动改成本年累计数据吗
老师好,申报季度企业所得税的数据就是利润表(季报)中,本季度的营业收入、营业成本、利润总额,对吧,不是当年累计的数据
老师,我们公司代一个挂扣全额缴纳社保,他没工资的,分录怎么出
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?