你好,同学 你们收到 借银行存款 贷其他应付款 支付出去 借其他应付款 贷银行存款
收到社会保险局社会保险基金支出户代付专用户的一笔款,摘要是其他代付费用,怎么做分录啊?
老师,就是我们社保是代扣代缴的,然后后面在在工资里面扣除,那社保和工资计提和支付分别怎么做分录呢
老师 你好 我想咨询一下员工自费社保怎么入账?当月扣员工社保 我的分录是这样的 支付工资时分录 借 应付职工薪酬 贷 其他应收款—社保 支付社保时分录 借 其他应收款 —社保 贷 银行存款 次月收到员工自费个人部分社保应该怎么做分录? 因为前面其他应收款—社保已经平了 支付
你好老师,我们收到一张发票是我们找的代交社保的公司帮我们交的社保,总款21272.86元,备注里代缴社保19681.56 代缴残保金1162 服务费429.3。我们这边怎么做分录
老师,我们股东自己缴纳社保款,先收到后支付社保,怎么做会计分录啊
抖音和子公司合作打款,子公司没有二维码进不了账,母公司有二维码可以进账,母公司收到抖音公司打款,将款项打给子公司,子公司能否开票给母公司确认收人?母公司收到子公司成本发票确认成本,同时确认抖音收入,这样财务操作可以吗?
2025年一月进行单位在职职工的工资基数申报时,应该做年度缴费工资申报,现在做成月度缴费工资申报了,该怎么办呢?
建筑业开具的预收款不征税发票,是本地项目,需要交2%的税款吗
你好老师!我想问一下!公司经营范围内!水利水电总承包工程!为什么不能填写
个税逾期申报在电子税务局交款没有成功,可是又找不到未缴款记录,如何解决
农产品投入产出法的企业需要认证农产品进项发票吗?认证后台显示出来了
2024年11月开具的蓝字发票,服务终止后未及时作废,2025年1月报税时开具了红字发票,暂未申报24年四季度报表,后续应该如何处理?
内账,支付给旅游公司下面酒店的某个员工年终奖五千,因为该酒店员工给公司协调了一些事情,过年以年终奖的形式发给他,要怎么做账
内账,支付给旅游公司下面酒店的某个员工年终奖五千,因为该酒店员工给公司协调了一些事情,过年以年终奖的形式发
内账,支付给公司以外的人年终奖计入什么科目明细?
不需要做成本吗
不用的,因为你们不是实际的支出损失方
那对方给我们开过来的发票怎么入账
如果有发票的话,你们支付的话,计入成本费用
那怎么入账
借主营业务成本 贷银行存款 你们收到的记入收入 借银行存款 贷主营业务收入 这样收入成本匹配