你好;你做进项税转出分录了; 同时你红字信息单要开了之后系统附表2 去转出
老师请教下 6月份增值税申报有一份服务费的增值税专票 因公司没有内销不需要留底税额 所以在六月份增值税申报时做了进项税额转出 现在想把六月份申报的这个税额转出做更正 不做转出来 可以不
我在申报增值税时出现这个提示。但二月份我有进项呀
老师 ,2月份申报时候有个 进项税额转出4000,一直在申报表上,但是账上没体现这笔,我这个月把这边做了,进项税额转出 结转到未交增值税贷方4000了,申报表2月已经体现过有进项税额转出4000了。本月这个4000怎么处理?
老师,现在申报增值税,因为上个月有230元的,进项税转出,在2月份申报完了,今天3月份申报出现这个提示什么意思?3月份再申报一次?
老师,我们3月份的个税已经申报完了,现在老板告诉我3月份还有一个人入职,这个人3月份的个税,可以补申报吗?
但老板想知道每个月都发生了多少加油费,多少过路费呢 。放在销售费用里面就不能知道加油费是多少了
公司在24年12月—25年3月期间借了其他公司的借款500万(对方转来的附言是往来款),现在要支付利息了60万了,请问我司这笔利息是对公转还是对私转?那边方法转可以减少企业所得税
老师,你好!请问A公司借款给B公司,B公司支付给A公司利息,A公司可以开发票给B公司吗?A公司的营业范围也没有这个项目,A、B公司两家都是一般纳税人,如果开票,税率是多少?
老师,请问外贸出口企业,货代开出的费用发票有什么要求,开票名称,税率,麻烦你给说下
@董孝彬老师,别的老师别回答,说大白话
个体工商户销售蔬菜,是开税率为“免税”吗?
你好老师,请问企业房产置换后开出的专用发票如何入帐
我公司进项1月发票1月未认证,上游在2月部分红冲,请问在2月还能把1月这张发票勾选上吗?进项税是未红冲的部分还是全额了
老师好,要是账上做了未分配利润的减少,汇缴没有做 纳税调减的话 被税务查到有什么风险。
用公户发分红款,没有任何原始凭证也没有报个税。转账分红款的时候备注用途为购买绿植盆栽费用,我能在无任何原始凭证的情况下计入管理费用吗?做税务清缴的时候做纳税调增来处理吗?
老师怎么操作啊?
你这个红冲发票;红冲了没有
老师这个是上个月申报表,附表二填过了
3月就填写了吗;好久开的红字信息单?
2月分开的红字,信息单。三月份申报2月份的申报了,现在申报3月份的应该不用填了吧?
对的; 4月报3月的就不用再报了;等下重复了
那过不去啊,怎么回事?
老师你看我这个图
去看看红字信息单的日期到底是2月还是3月;如果是2月;就强制性报
2月份 税都转出去了,你看一下老师
那就不转了;直接强制性报
那明天去税务局吧,强制不行过不了
过不了就去大厅; 估计是税务系统的问题;
对,谢谢老师
不客气的;希望能帮到你