不能 那个已经没有了
我们企业享受技术服务,增值税加计抵减10%政策。技术服务业务占全部销售额的50%才可以享受加计抵减。7月发生了一笔销售货物的业务,导致2020技术服务的占比是42%,请问7月报税还可以享受加计抵减政策吗?技术服务和全部销售额的占比,是按去年的计算,还是按今年的。不太懂这个占比的销售额是怎么计算。
老师,我想问一下,能够享受增值税的加计抵减政策是不是只有四大类:邮政服务,电信服务,生活服务,电信服务。没有高新企业吧,高新企业能享受的是企业所得税,而不是增值税的加计抵减吧
老师您好!我们是从事跟品牌方合作提供骑行服务企业,开出的发票是技术服务,可以享受加计抵减的政策么?
我们是高新技术企业享受增值税进项税额的加计抵减政策,那我们平时做账的时候要把增值税按照加计抵减5%的算法去做么
老师,我们是高新技术企业说是可以享受制造业企业增值税加计抵减政策,请问 和生产服务那个加计抵减的政策可以同时享受么?是不是生产服务那个加计抵减的政策是不是到期失效了
老师,怎么通过最新五年的营业收入和增长率预测未来五年的营业收入增长率
老师!自然人电子税务局扣缴端,首次进入注册是法人注册,还是财务负责人注册?
老师,我们付的加油款不走现金,直接走其他应付款老板行吗?因为账上现金不够,还是做一笔账,从老板借款,然后再走现金?哪一个更合适呢?
老师建筑装修,一般纳税人,税率13%吧?
老师好,麻烦问一下公司收到个人代开发票,劳务报酬金额是否包含增值税
甲公司注册资本金3000万,甲的母公司乙对甲投入的开办费如何做账,甲乙公司分录?(另3000万单独由乙投入甲公司)
老师,员工拿来的成品油发票需要备注里写车牌号再报销吗?
请问老师,在什么情况下用加计抵减科目
行政单位年终一次性奖金和未休年休假报酬财务会计和预算会计分录各是怎么做?
老师个人奖励所得我开票要选哪个类别
老师那个政策是截止到23.12月份,那是2024年1月份申报2023年12月份增值税的时候申报还可以是不是还是说2024年4月份申报2024.3月份申报不可以?
2024年1月份申报,去年的可以使用这个政策,以后的不可以。
工信部发布2023年1月1日至8月31日期间,企业从事制造业业务相应发生的销售额合计占全部销售额比重50%(不含)以上。老师现在不是2024年了么?这个期间为什么定位的还是23.8而不是23.12月份的?
因为这个是年中间出来的政策得他得看下上一期的符合要求吧。
所以它不是完整的一个自然年度。
老师还有一个问题 比如我们符合这个政策,3月份申报2月份的进项税额是10万,4月份申报3月份的进项税额是0,那么政策里说的按照当期进项税额加计抵减5%,使用哪个数还是累计数?
你好,你1月份还有剩余的吗?1月份没有剩余的话,那你的加急扣除也没有。他都是根据当月的进项税额乘以5%。
上一个月有没有抵扣完的,可以这个月抵扣。上个月已经抵扣完了,这个月也没有进项,那就没有加急扣除。
工信部制造业加计抵减政策是清单制,不是每个月都可以申报的是不是,那这么说的话正好赶上我们这个月进项税额为0的话,加计抵减政策就是0了是不是
你说的没有抵扣完是留抵么 那就是留抵也可以享受是么?但这个留抵不是当期的 是前期攒下来de ?不清楚可不可以享受
真的,对的,是这么做的。
是的,对的,是这么做的。
老师你回答的不明白 没有回复这个问题
工信部制造业加计抵减政策是清单制,不是每个月都可以申报的是不是,那这么说的话正好赶上我们这个月进项税额为0的话,加计抵减政策就是0了是不是 是的
留抵也可以享受是么?但这个留抵不是当期的 是前期攒下来de ?不清楚可不可以享受 可以
你说的没有抵扣完是留抵么 那就是留抵也可以享受是么?但这个留抵不是当期的 是前期攒下来de ?不清楚可不可以享受 是这个问题
可以的,以前月份儿留下来的可以抵扣呀
好的 那这次出的政策是1-8月份的;我就不能算1-12月的是不是 后期出了1-12月再看是么?
不可以按照政策来。
不按照政策来 那我算这个是否超过50%这个条件的话是怎么计算满足不满足?
1-8月份制造业销售额合计占全部销售额大于等于50%才行。