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老师您好,我们是一个集团下的子公司,还有个物业公司,现在物业公司开了个食堂,给我们员工办了卡金额200。这笔钱要从工资扣除,然后物业公司还给我公司开了餐费的发票,我做工资是做劳务成本科目,老师我现在这个分录已经怎么编写

2024-04-10 11:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-10 11:29

您好,从工资扣,做表扣即可。再按照应发工资做工资即可。然后开发票给你,不需要入账。

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快账用户8625 追问 2024-04-10 11:31

老师为什么发票不入账

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齐红老师 解答 2024-04-10 11:35

你好,这个费用不是员工自己给钱的吗?不是你们公司的费用,对吧?

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快账用户8625 追问 2024-04-10 11:36

是的,这个就是员工自己的钱,每个月 从工资扣除了

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齐红老师 解答 2024-04-10 11:39

你好,所以不用记入费用的呢

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快账用户8625 追问 2024-04-10 11:41

那收到的发票我怎么入账呢

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快账用户8625 追问 2024-04-10 11:41

就是我应该附到那个后面合适呢

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齐红老师 解答 2024-04-10 11:43

您好,附在工资后面吧。这个发票没什么意义。不是你们的费用。

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您好,从工资扣,做表扣即可。再按照应发工资做工资即可。然后开发票给你,不需要入账。
2024-04-10
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