你好;收据是什么类型的; 截图来看看;好判断
母公司购入固定资产(楼房)并取得专票,但没有业务收入。后成立分公司在该固定资产开展酒店业务,而且想以分公司名义领用税控盘并使用,如果分公司领用税盘就意味着分公司要独立核算并独立申报纳税(增值税及企业所得税)吗?在税务怎样选择操作才能让母公司的进项得以抵扣? 母公司是投资公司,其实就只有子公司的酒店业务,而成立子公司仅是因为酒店需要一个专属的XX酒店的名字去开票(老板认为如果以XⅩ投资公司开票不靠谱)!现酒店在装修完工准备开业状态,据说之前一直请代理会计零申报,我现刚接手财务,之前也没做过母分公司的帐,特意去听了子木老师的课,想请问老师我该怎么做才能达到分公司可以开票,又可以扺扣母公司的进项?谢谢老师
电费水费发票名字无法更改,取得以前公司抬头发票是只可以报销不能税前扣除吗?给员工宿舍交暖气费取得房东名字个人发票怎么账务处理,房租未入账,还有筹建期间的购买低值易耗品没有入库怎么入账,长期待摊费用筹建期结束可一次性转入管理费用开办费么?谢谢老师,问题比较多
老师:您好,我想问一下,我们办公租的是别有公司转租给我们的,我们现在要开发票,对方只开合同的未税价,房租的税金要我私付到个人卡上,电费也同样操作,那我这边如何做账?电费可以开收据做税前扣除吗?一手房东开给他们的电费发票复印件他们也不提供给我们,只开收据给我们的。
我们是一家物业公司,其中几层都是我们集团内部的十几家公司(我们物业公司是其中一家),其余楼层都是正常租用办公地点的公司,物业公司承接整栋楼的物业服务。水电费、空调服务费、网费等这些都是和供应商直接签的整个楼的合同,再由物业公司转售给下游公司。因为我们内部的其他公司,也使用了水电空调网费这些服务,以前就是直接开的发票,他们做费用,我做收入。但这样的话等于我们多了一道流转税(因为我们开给其他内部公司的时候并不盈利),供应商是小规模纳税人,只用供应商开给我们的发票抵扣的话,就会多缴税。我们这种情况,能不能根据国家税务总局“国家税务总局公告2018年第28号”第十八、十九条分摊?可以的话怎么分摊?谢谢老师。
老师请教个问题,我们公司是卖车的,地皮是每年竞标拍卖花钱租来的,我们一直用着这块地,已经用了十年多了,而且地上盖了厂房,每年付100万的地皮钱,就在去年,地皮的主人想提价,就找了一些社会混混在竞拍的时候故意加价,加到了200万,最后我们老板没拍上,但是我们一直还是在这个地方经营,就想问现在我们产生的水费,电费发票都是地皮的主人的户头,我们因为地皮的争议问题没法和他签合同,水费和电费可以入费用,并且税前扣除吗?
第十题的e选项答案答案为什么还要结转之前作为权益法下相关的其他综合收益资本公积呢?
请问现在的全电专票已经抵扣了,开票方是可以直接红冲开出红字发票的是吗?
老师好 运输公司车辆着火报废的账务处理和所需资料都有什么
老师。你好。请问所得税汇算清缴的时候,信息表上的资产和人数,是年平均数。就是季度平均数加起来除以4对么?
我暂估分包成本39万,按不含税价357798.17估入,后来收到票15万,冲销了暂估137614.68元,其余24万未收到票,现在汇算清缴要调增是增含税的24万,还是增不合税的220183.48?
老师我想请教您一个问题,像我这种情况确定能享受免征一个点增值税?我是去年12月份开具20万专票,其实客户要的是普票,弄错了,2025年1月份就开具红字发票专票20万,又开具普票20万,第一季度老板又开具普票20万,现在第一季度就是专票红字20万,普票40万,可以享受普票免征一个点增值税?红字发票还能税额还能退吗?
高新企业年审台帐需要列明因为高新技术产生的销售明细吗?
老师您好,我学了会计学堂的增值税和企业所得税预缴的申报。我可不可以在简历里写我协助财务经理做过这些事?反正之前的财务经理已经离任很久了。再加上我尝试了会计学堂6家企业的增值税的申报和企业所得税预缴的申报,之后才这么写的,也不算是过分。您感觉是这个样子吗?这是适度美化的合理范畴吗?
老师,应收账款的余额应该怎么清理啊
横坐标轴讲义上是证券组合构成数量,a不理解
暂时手上没有,应该是外面买的收据,然后盖村委合作社的章
租房就有发票,也有租房合同
你好; 如果村委盖章的;专用收据就可以的 ;他们也没法开票的
我让同事提供下,晚点上传上来
好的,到时截图来看看
老师,您看看
你好,可以的,可以入账
老师,也是可以税前抵扣吗
是的,专用收据可以的
好的,谢谢
不客气,希望能帮到你