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老师你好,我们是经销商,下面店面商家做广告产生的费用厂家报销,但是厂家不直接对接下面的商家,厂家对接我们,我们对接下面的商家。这个产生的费用厂家不给我们现金,给我们挂在优惠上,等我们从厂家那里进货的时候一次性用掉这个优惠,比如说1000块的优惠一次性用完,这1000块钱有800是给下面的商家的,有200块是给我们的,但是给我们开票只开400块的票。现在我怎么做才能把厂家给的优惠挂在账上?等下面的商家从我这里进货的话,想一次性用掉这800快的优惠,这个账务又该怎么处理?

2024-04-09 16:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-09 16:51

您好,给我们开票只开400块的票,这是多少金额的货呀,题中的数据对不起来

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快账用户4044 追问 2024-04-09 16:54

货物的价值是1000块,我们不用付这1000块,但是开票的话只开400块的票

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齐红老师 解答 2024-04-09 17:06

您好,好的,相当于我们有400店面的优惠我们承担了,因为我们自已是200优惠,他开800就对了 借:库存商品   400  销售费用-促销费  400    贷:其他应付款  800   厂家进项2000时我们只开1200票,给2000货 借:应收1200  贷:主营业务收入  1200 借:主业务成本  1200    其他应付款  800  贷:库存  2000

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快账用户4044 追问 2024-04-09 17:22

好的,明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-04-09 17:22

 亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心!

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您好,给我们开票只开400块的票,这是多少金额的货呀,题中的数据对不起来
2024-04-09
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-04-12
你是作为你的债权处理,你抵扣货款冲减。
2019-10-17
你收到发票做成本费用就可以了,用商品兑付?不给你钱?你是给他们商品用来抵费用?
2020-08-07
同学您好,1您进货的时候,供应商不管给你们开什么发票,你都要按照真实做账。只不过供应商给你开专票,你可以抵扣进项,开普票不能抵扣进项,不开票,就用入库单,发货单之类的入账
2022-11-30
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