数控设备这个抵扣可以全额抵扣他和增值税那个进项抵扣不一样。
您好,老师。我们公司现在小规模要变成一般纳税人。想请问下在此之前我开票出去的销项对应的进项发票原来是只能收普票现在更改后是要收专票还是普票。比如说今天是8.26,我5.20开的发票是普票一个点的,本来这个进项发票也是普票也是一个点的。那我这个进项发票还没有给我们开那这个发票如果是8.26变更一般纳税人之后开给我们的。那这个发票是专票的话13个点可以足额抵扣吗?
老师,我们是一般纳税人,现在对方叫别人给我们开了1个点的专票,我是一般纳税人可以抵扣吗?可以用的话那我就只能抵扣一个点,开出去的话我就要按9或者13开吧?差的就要我自己交税?如果跟他收税点?我要收几个?
请问,我们挂靠了一家一般纳税人,他开给甲方的是9%的票,也要求我们开专票,但是我们是小规模,只能开出3%的,可是我们可以开自产苗木的普票,他不是可以按9%扣除率抵扣吗,可是还要收我们3%,她说她们要多交企业所得税,我不明白虽然是普票但是也按9%扣除抵扣了,为什么还要多交3%
老师,有个问题想请教您一下,我代账的医疗公司现在营业额起来了估计要升一般纳税人,现在政府1000万采样费想直接打给这个医疗公司,然后我们再给一部分给检测公司,检测公司给我们开专票,还有一部分要给医院,医院给我们开的发票是什么门诊收据,检测公司的专票我们可以抵扣,但是医院的这个收据我以前没见过,不知道能不能抵扣,金额还比较大,要是不能抵扣岂不是我们公司要交增值税会很多?我们可以开1000万的普票给政府,这个已经询问了,政府可以不要专票。
老师我们公司给别人开了,就是他们当时说要开普票就开过了,但是这个公司他现在就升为一般纳税人,需要专票,那这个怎么解决?他那边说可以,就是个户,就是把我们把公户的款转给他,他打进个户,这样行不行?
24年12月年末,在结转利润后才计提的企业所得税,所得税已经缴纳了。25年3月季报的时候,资产负债表的年初数两边不平,就相差这笔已经缴纳的企业所得税,请问现在如何使用以前年度损益调整?
excel单元格中,例如备注苹果3元,怎么把价格单独取数到另一列内
给别人介绍高压线施工项目,收的居间费。可以专门成立咨询公司来开居间费发票吗?
老师想问一下,就是我们民非企业想支付一笔120,000的老师课时费正常来讲,这笔课时费需要老师那边开具劳务费发票,并与这些老师签订劳务合同,目前来说跟老师要劳务费发票很困难,所以我们想通过第三方第三方公司来进行操作,但是有一个问题是通过第三方公司怎么把这笔钱转出去呢?就是第三方公司需要把这笔钱付给这些老师。
员工劳动合同归财务吗?
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
老师 请问个税赡养老人需要提供的证明资料是什么分摊协议 跟兄弟姐妹写个分摊协议吗
那个简易计税也能抵扣,就是税控设备那个抵扣。
但是我们是简易计税,只能收普票,他说要抵扣的话只能开专票,那专票我们也不能收吧?
可以收的,这个是税控盘的服务费全额抵扣增值税没问题。
他收我300一年的管理费,那我是抵扣300吗
对的,全额抵扣,按300抵扣对的。
那个广东百望的告诉我只能抵扣280
你好 那20是什么钱 税盘服务费都可以抵的
20应该是增值服务
就不能抵扣了是税盘的服务费能抵扣全额。
没听明白,老师你可以重新讲一遍吗
其他的增值服务不能抵扣,只能抵扣280的服务费。
那如果开在一张发票,开了300的,怎么办?怎么入账呢
就按280抵扣就行。这个是直接填写抵扣不用勾选。