你好,你们缺进项发票抵扣的话就支付税点,但是对方收取的税点太高。你们可以去看一下其他企业的。
各位老师,大家早上好,我们公司是今年7月份成立的,然后,在税务登记的时候,刚开始的时候是登成了小规模纳税人,老板说是在有半年就能升成一般纳税人了,所以每次外面采购都开的是专票,那么我想请教一下老师们,这个发票开成专票,以后我们升成一般人的,还能不能做低扣呢,请各位老师指点一下,谢谢
各位老师,大家好,我们公司是新成立的,纺织公司,然后三个老板入股合伙的,有两个老板除了用货币,还有用布料做投资的,就是他们在别的地方的布料,销给其他公司,把这个款项打进了我们公司,我们公司给人家开了增值税专用发票,其实我们公司还没有正常开始生产呢,那么这个该如何做账务处理呢,请老师们指点一下,谢谢
各位老师,大家早上好,我们公司是三个股东,其中两中股东把以前公司剩余的些布料做为资本投进来了,然后又通过我们公司销售出去,款项进了公司公户,然后我们对人家开了销售发票,我们公司也是准备生产布料,但是还没有开始生产呢,然后,股东投进来的这些布料为实收资本,款项进了公司户,还给购买方开了销售发票,现在我怎么做账务处理,才能体理,实收资本,银行存款,主营业务收入,主营业务成本,这一块,这些账务处理,我衔接不上去了,请各位老师指点一下,把账务处理的分录给我详解一下,谢谢
各位老师,大家早上好,我们公司是刚开始成立并筹办呢,然后有三个股东,公司是生产布料的,其中有两个股东把之前尾货挂在我们公司销售呢,然后开出去了销售发票,款项进了公司户,等于已经有了收入,我问他们要成本单价呢,他们没有,然后我们公司新购进的原材要开进来的发票,他们说以这个为成本做核算,我们公司还没正常生产呢,请老师们指点一下,这个账务该怎么处理呢
各位老师大家好,我们公司是做农业苗木的,然后自产自销的企业,是购进苗木的时候,是从农户个人手里购进的,然后付款的时候,计入到:借:预付账款-张三,贷:银行存款,然后:因为是个人吗,我们公司开收购发票还是对方开给我们发票呢,比如收到发票,借生物性资产,贷:预付账款,重点是销售结转成本这一块怎么做账务处理呢,老师们指点一下,谢谢
物业的违约金可以税前扣除吧
老师您好,签了私车公用协议开了租金发票,车辆的保险费年审费可以报销税前扣除不
老师买课赠送礼品,礼品的费用如何入账
2017年7月1日,某企业从银行借入期限为两年,年利润为5.25%的更新改造借款200000元款项借入后即用于车间生产设备的更新改造,借款合同规定,每年年末计提并支付借款利息,借款期满一次性归还本金设备的更新改造于2018年3月底完工并交付使用做2017年年末计提利息,2018年年末计提利息的会计分录
老师您好,公司一般人,进项票多余销售金额过大,由于没报无票收入,现在税务风控提示,现在怎么解决,如果补报无票收入,进项还能做抵扣吗?会产生什么处罚,谢谢老师
不明白个人所得税跟实际发的工资不一样,这是怎么?
修改一下, 举例1:应发工资110元,实发工资100元,社保个人承担10元:社保公司承担30元,做内账当月报表,按实发工资100元+五险一金公司承担30元入账 举例2:应发工资110元,实发工资100元,社保个人承担10元:社保公司承担30元,做内账当月报表,按实发工资100元+五险一金40元(公司承担30+个人承担10元) 举例1那样的入账方式对吗? 同事都说例1那样入账不正确,少算了10元,这10元应该也要加在公司费用里面
老师您好,固定资产在年前就已经都折旧完了,那新的一年固定资产和累计折旧还需要登在第二年的新账上吗。
老师,请问有没有查账征收个体户最新的计算个人所得税税率表
事假扣款再申报个税时应不应扣除
看下其他企业的报价。
老师,我们是小规模公司,老板一直在他家收原材料 ,好几年了,从来没有开来发票过,成本这一块真的很难入账呢,老师的意思看看其他公司的报价,对吗,那么老师,今年老板已经付了40万了,这一块他们还是不打算开发票进来的,我该怎么记账呢,请老师指点一下,谢谢
是的,你们可以找同样的小规模公司。反正你也不需要专票,要普通发票就行。