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请问,年底暂估开不了票,汇算清缴调增,账上暂估余额怎么处理

2024-04-08 13:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-08 13:03

你好,账上暂估冲红 借:利润分配-未分配利润   负数 贷:应付账款   负数

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快账用户5673 追问 2024-04-08 13:04

好的,谢谢!

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齐红老师 解答 2024-04-08 13:05

不用客气,工作顺利

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你好,账上暂估冲红 借:利润分配-未分配利润   负数 贷:应付账款   负数
2024-04-08
你好,这个是虚增的业务吗?当时怎么做的分录?
2022-04-14
关键是那个暂估是否要支付的?
2024-05-10
你好; 那你调增即可。 之后会收到不
2022-06-07
您好 请问暂估的时候分录怎么写的
2021-12-14
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