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2024.1月收到2023.12月支付的办公室租金发票,怎么做分录?

2024-04-08 10:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-08 10:47

你好,你意思12月的时候有没有做凭证?计提的

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快账用户2993 追问 2024-04-08 10:50

支付房租的时候做的分录是:借:销售费用-办公室,贷:银行存款,没有做计提

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齐红老师 解答 2024-04-08 10:53

你好,你这个是几月做的?

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快账用户2993 追问 2024-04-08 10:59

12月支付了房租的有时候做的分录,1月收到发票

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齐红老师 解答 2024-04-08 11:02

你好!这样子的话,你直接贴进去就可以了,不用另外做分录。

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相关问题讨论
你好,你意思12月的时候有没有做凭证?计提的
2024-04-08
您好 借:管理费用-租金 贷:其他应付款-暂估  不含税金额 次月支付 借:其他应付款 贷:银行存款 收到发票 借:其他应付款-暂估 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:其他应付款
2024-05-16
你好,你们是转租吗?
2024-03-01
如果是支付一年的,借预付账款,贷银行存款,然后按月分摊,借管理费用贷预付账款,没有发票也正常做,只不过是不允许抵扣所得税。
2022-03-09
借管理费用、办公费贷银行存款, 没有发票的,不允许抵扣所得税,需要调整
2022-09-30
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