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老师您好,请问一下 我们支付劳务分包费用,没有收到发票和收到发票的账务处理分别是什么呀

2024-04-07 22:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-07 22:49

您好,这部分,开票了吗这个

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快账用户2771 追问 2024-04-07 23:16

对方开票了 但是还没收到票 我现在做的是 借管理费用 贷银行存款 不知道对不对 收到票我又不知道应该怎么做

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齐红老师 解答 2024-04-08 08:02

先价税合计做管理费用,后期票到了再调整这个费用就可以

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快账用户2771 追问 2024-04-08 08:12

后期如何调整呀 目前是合计做费用

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快账用户2771 追问 2024-04-08 12:59

你好 老师 还在回复嘛

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齐红老师 解答 2024-04-08 20:55

在的,不好意思当时没看到,后期的话,借 应交税费 应交增值税 贷 管理费用

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快账用户2771 追问 2024-04-08 21:39

就是 还没收到票先做 借 管理费用 贷 银行存款 收到票后 借 应交税费 贷 管理费用 嘛

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齐红老师 解答 2024-04-08 21:42

对的,第二笔仅仅是税款的金额

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快账用户2771 追问 2024-04-08 22:12

好的,第一笔是合同的金额,还是实际支付的金额呀

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齐红老师 解答 2024-04-08 22:17

这个是属于实际的金额

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快账用户2771 追问 2024-04-08 22:21

实际金额是支付金额嘛 我们合同金额是10万,支付了9090元 暂未收到发票 目前我做的是 借 管理费用 9090 贷 银行存款 9090

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齐红老师 解答 2024-04-08 22:21

对的,这个分录的金额是没错的

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快账用户2771 追问 2024-04-08 22:22

收到发票后 我再做 借 应交税费 税款的金额 贷 管理费用 嘛

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齐红老师 解答 2024-04-08 22:22

对,最后是借 应交税费 税款的金额 贷 管理费用 

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快账用户2771 追问 2024-04-08 22:24

好的 谢谢老师♥️

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齐红老师 解答 2024-04-08 22:26

不客气了,早点休息

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您好,这部分,开票了吗这个
2024-04-07
借预付账款贷银行存款, 借工程施工贷预付账款。
2022-10-17
你好 ;     你之前都结账了。 你要分摊的话只能反结账去改 ;还得修改申报表和报表的  
2021-12-14
你好,借预付账款 贷银行存款 收到发票,借管理费用 贷预付账款
2024-03-20
你好 开发票是建筑服务工程服务
2020-12-13
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