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老师,上个月已经缴纳增值税附加税后,因为符合加计扣除政策,又将上个月增值税抵扣了,附加税也没有了,那怎么写会计分录啊

2024-04-07 15:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-07 15:27

你好,现在收到退税吗?

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快账用户8800 追问 2024-04-07 15:28

老师,这个月留底抵税了

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齐红老师 解答 2024-04-07 15:33

借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷,应交税费未交增值税 企借应交税费未交增值税 贷营业外收入

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齐红老师 解答 2024-04-07 15:33

借应交税费附加税企业税金及附加负数。

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相关问题讨论
你好,现在收到退税吗?
2024-04-07
因为你增值税之前退税过,附加税应该也退,附加税后期没有退给你抵扣了。
2024-02-20
借应交税费、应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税100, 借应交税费、增值税加计扣除20 贷营业外收入20, 借应交税费未交增值税 应交税费、增值税加计扣除20, 借应交税费未交增值税80, 贷银行 附加税的,直接按照80的乘以税率来计提就可以的。借税金及附加,贷应交税费附加税
2023-02-07
借应交税费、未交增值税, 贷银行存款, 借税金及附加贷应交税费、附加税 借应交税费、附加税贷银行
2023-07-08
做交税相反的分录就是了
2023-08-30
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