你好,没有支付的挂在预付就可以
我们是事业单位,然后交了工伤保险,到年底的时候有退费,这个退费等回来还会要上交给国库,那我在记账的时候退费分录怎么写?后来上交国库分录怎么写?
老师,我们上季度的税费是员工自己垫钱付的,公司账户上一直没有钱,现在到第二年了 这笔钱总公司让我入应付账款 ,但是我做好分录之后,应付账款增加了,但是报表上应交税费减少了,这个我应该怎么做分录
老师好,请问,我单位1月的时候帮员工办理了退休,该员工2月退休,2月应该交医保的,但是医保局的手续只交到了1月,就是,员工要交300个月的医保才能退休,但是工作缴费只交了133个月,实际上应该交134个月,但是最后一个月社保局没扣钱了,然后员工一次性补足剩下的167个月的医保费,然后因为单位部分最后一个月没扣到,现在我们要把最后一个月没有给员工交的单位部分社保费发给员工,应该怎么做分录,用什么原始凭证
老师,请问更正了个税申报,然后产生多交税费1000多,应交税费-个人所得税为借方。现在已经申请了退税,然后钱到账后退给员工怎么做分录呢?
老师,请问员工宿舍水费是员工自己交,但是有些空的宿舍水费单里面会产生一些污水费 、垃圾费,有新员工入住的时候行政要清缴这个费用,行政清缴完后来报销,应该怎么做账务处理呢?
甲公司举办活动,张三卖色拉油5000元,打入甲公司账户,甲公司提10个点500元,付张三4500元,如何做账?
老师,是不是,那个句子中,他说是可重分类进损益的,其他综益收益为100,就是因为这句话,所以他那个要再把小尾巴结转一下。然后呢,所以说借其他综合收益贷投资损益100。
那像直接根据开票确认的收入处理的,就用不到合同结算科目是吧,
1月留抵了6535.2元减去2月增值税4662.17元=2月继续留抵1873.03元,这个账是怎么做
充值消费卡 充5000送900怎么入账 售卡方
老师,建筑如果按开票确认收入,怎么用合同结算啊,是不是就不用合同结算了,按开票直接确认主营业务收入就可以了,然后按收入利润率直接结转成本啊,合同结算是不是用于完工百分比法啊
老师,结转本月销售成本是按收入的多少比例呀? 我刚看了这里之前是按主营业务收入的全部结转的,是不是结转多了
企业有核定文化税税种,开票项目是:*工艺品*礼仪物料/鲜花。工艺品*物料租赁。这些开票项目的收入需要申报文化税吗
老师,因为税负的影响,我可以把进项税额留一部分不抵扣吗?
老师您好,我怎么在科目余额表中查看过去几年计提和实际发放的工资
老板像财务申请的这些费用付给他的时候呢,不是有一个分录吗?然后他实际支付的时候也有一个分录。就我们这个店的情况是。老板把对公账户托管出来了,然后那个对公账户那边向他这边把这笔费用转给他。现在他把他的这些消费记录给到我这边,那我怎么做账呢?
我没看明白你下边这段话是什么意思