你好,如果是差额交税的,这个10万是不含税的吗?是的话10万乘以1.01-10万)*3%
文化事业建设费几个问题: 1、申报:季度不超6万,填免征收入栏 季度超过6万,全额填入应征收入栏 对吗? 2、按含税收入填,对吗? 3、与增值税收入无关,不需要一致,只需要按照广告收入部分申报文化事业费,对吗? 4、设计服务*广告宣传制作 广告服务*广告发布制作 文化服务*活动宣传策划费 我公司开了这三种票,都要交文化费还是哪个要交?
老师好,我开出去的发票是广告服务*广告发布费。我需要交文化事业建设费的,我今天收到的发票是广播影视服务*广告发布费,请问这个可以抵扣文化事业建设费吗?
您好,老师!我们是文化传媒公司,税局那边给核定增值税是广告服务,可营业执照上没有广告字眼!我开了广告服务*广告制造费发票,这可以么?广告服务要交文化事业建设费,我把它开成设计服务*广告制造费可以么?
老师您好,我们是广告公司,税种给核定了文化事业建设税,但是我们只涉及到广告牌制作跟安装,发票开了广告服务*广告制作需要交文化事业建设费吗?
老师您好,我们是广告公司,税种给核定了文化事业建设税,但是我们只是做门店广告牌跟安装,发票开的商品编码是广告服务*广告制作,需要交文化事业建设费吗?还是说广告代理跟发布才需要缴纳?
老师,差额征税的行业是这几个吗?酒店,旅游,人力资源,劳务派遣。广告公司也是差额征税吗
文化事业建设税差额,不是增值税的呀。
上面写的这些都是增值税的,咱现在讨论的不是文化事业建设税吗?
1000乘以3%=30来交这个文化建设税嘛?
是的,对的,是这么做的。
好的谢谢老师
不用客气,工作愉快。