同学你好 这个可以的
我公司营业执照有广告业务范围,所以税务就定成广告业了,但实际没发生广告业务,发生的技术服务费收入,申报文化事业建设费的时候应该怎么申报
老师好,我开出去的发票是广告服务*广告发布费。我需要交文化事业建设费的,我今天收到的发票是广播影视服务*广告发布费,请问这个可以抵扣文化事业建设费吗?
您好老师,我们是传媒公司,核定的票种是广告服务,我们开出去的广告服务*广告制作费发票要交文化事业建设费么?如果要,我们应开什么发票不用交呢?
您好,老师!我们是文化传媒公司,税局那边给核定增值税是广告服务,可营业执照上没有广告字眼!我开了广告服务*广告制造费发票,这可以么?广告服务要交文化事业建设费,我把它开成设计服务*广告制造费可以么?
老师您好,我们是广告公司,税种给核定了文化事业建设税,但是我们只涉及到广告牌制作跟安装,发票开了广告服务*广告制作需要交文化事业建设费吗?
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?