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我们工厂水电,房租发票,房东不及时开具,去年12月计提了 去年一年的水电费,厂房租金,今年一把头把发票都开出来了,比去年计提的多,还没做汇算,怎么做账,是把发票做到今年账里,冲掉之前计提的分录,按发票金额入账,直接入当期费用吗

2024-04-07 11:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-07 11:31

当时是借制造费用贷应付账款暂估作的吗?

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快账用户4745 追问 2024-04-07 11:32

借:制造费用 贷:其他应付款---物业公司

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齐红老师 解答 2024-04-07 11:33

借其的应付款,贷制造费用,借制造费用,贷银行还款。暂估和发票一样的话,只做这一个就行。如果不一致的话,你看下这个制作费用?结转到主营业务成本了没有。

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快账用户4745 追问 2024-04-07 11:34

发票金额比计提的多,当时制造费用结转到主营业务成本了

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齐红老师 解答 2024-04-07 11:36

借利润分配,未分配利润制造费用,这个只做差额。汇算清缴纳税调减

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快账用户4745 追问 2024-04-07 11:41

用了这个分录会造成利润表净利润期末数和资产负债表未分配利润期末数,之间勾稽关系问题吗

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齐红老师 解答 2024-04-07 11:43

哦,没有关系,可以忽略。

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当时是借制造费用贷应付账款暂估作的吗?
2024-04-07
可以的,可以这么做的。
2023-09-13
你好,同学 要体现在12月份 分不出来的话,可以直接计入管理费用
2024-01-15
这个是根据发票上面金额算做房租,这个多支付挂营业外支出,
2020-11-04
您好,开票不满足收入确认条件的不能确认为收入,在日后分期确认收入,收到的发票可以分期计入到对应的成本
2020-08-04
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