同学你好 是不含增值税的收入
老师。这种22年错的必须在22年改吗,25年行不
是的,2022年错的,结转成本多结转了17万,只需要申报更改2022年的年报和汇算清缴请缴吗,23年24年不用修改?
老师,公司出口到M,要交出口关税吗?还是客户在他们国家交进口关税即可
业务部门应收账款,应由业务人员负责收款,收不收回来跟财务没有关系是吗?老师
请问老师,我没办法理解19年1到3月的摊销额!不应该是2.2吗?
假设。我们收客户小A200元。税前180。增值税20 然后付上家小B100元。税前90。增值税10 增值税20抵扣了10 缴纳10元。 请问收款分录付款分录以及增值税抵扣分录分别怎么做
业务部门应收账款,应由业务人员负责收款,收不收回来跟财务没有关系是吗?
老师好,我的前任会计做的账应交税费—应交增值税-未交增值税科目余额对不上,多了13万多,这种情况咋处理
老师好,假如2024年12月底留底税额1000 2025年1月销项2000进项1500,这种应该怎么结转增值税
老师,往来科目借:预付账款贷应付账款,举个例子是什么意思?
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同学你好 利润是包含减免的增值税的
经营所得季报,没超过30万
同学你好 这个是利润的你正常申报经营所得就可以
那经营所得利润和账面就不一致了啊
同学你好 你账上的利润也是一样的 减免的所得税转到营业外了
减免的增值税,不是所得税 不好意思
这个收入总额填写不含税的吗。没有营业外收入栏次
同学你好 对的 填写不含税的
那免增值税部分填哪
同学你好 这个是营业外收入
营业外收入不填写了吗
收入总额包含营业外收入
到底填不填写啊
我就问一下经营所得收入总额包不包含免税部分,结果你给我回答了一堆没用的,一会包含一会不包含的
个体户汇算清缴营业外收入填写在《个人所得税月(季)度纳税申报表(A类)》的“附加信息”栏目中 不在这里填写