你好,开给他们发票收到银行承兑,账务处理是 借:应收票据,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税
请问下跟其他公司换票,我们付承兑,但是跨月了,我们已经支付了承兑,对方要跨月了才能把他们的承兑付过来,这个我们本月付的承兑要怎么入帐呢?
老师,对方要给我们银行承兑汇票 ,这个具体怎么办理呀?比如给我们50万银行承兑汇票 ,我们收到也是50万吗?有其他扣费吗?
老师,公司收到客户开的一张银行承兑,对方会计说我们没有承兑账户,她帮我们把钱取出来,但方便她做账,让贴现费私底下转给她。我想问一下必须要有承兑账户才能接收承兑汇票,然后提现就不用贴现吗?
老师问下,我们有收到银行承兑,对方我们也开给他们发票,但是这个承兑付了不开票的对方(私户),这个承兑怎么做账呢?
老师:我们收到客户的承兑汇票,大概快有一个月了。今天我们老板找了一家承兑公司,把汇票给贴现了。他们通过对公账户汇款到我们公司账上。然后我们开具银行承兑汇票给对方。贴现通过微信付给对方。这样操作对吗?我担心有问题。
老师好,我是一般纳税人,小企业会计准则,24年汇算清缴后,需要补缴企业所得税,请问会计分录怎么写呢?对于24年账务和25年的账务分别有什么影响呢?
请问老师,我们收到一笔政府补助,我计入递延收益,但是这个要给子公司拨一部分,那给子公司拨的这一部分,我要通过专项经费科目去核算吗,还是说直接借:递延收益,贷:其他应付款-子公司。因为政府补助是2024年的,现在这笔专项经费的花费都是在2025年,我就怕到时候所得税调不明白
老师,去年12月份全年一次性奖金想坐上的现在已过了申报期,有没有可以补上的办法
老师那个社保申报月缴费工资是填工资基数还是填实际发放工资还是填应发工资啊?比如说如果工资基数最低是4494,最高基数是21888。能举列给我说一下嘛?
老师,企业24年11月购入食堂用设备59320元,到25年2月计提的折旧是多少?
老师,进项税额转出是不是不需要再计提的?
老师,我是工程行业的,工人预支了一万生活费,我应该怎么记账呢?是明细表里记支出,然后应收应扣里记收入吗?
老师我想问一下,就是我预收的租赁租赁,现在还不确定客户什么时候使用,我在账务上要做收入的确认吗
三八节买了护肤品送员工入福利费吗 有税务风险吗
老师好,单位购买的购物卡,开了预付卡的发票,应该怎么入账?
是付出去付付的承兑不开票的 私户,这个怎么做账
你好,是把收到的承兑背书转让,用于购进材料或者商品的意思?
购进材料,付给他承兑后,对方是不开发票我们的,这个怎么做账务
你好 借:原材料,贷:应收票据
不开票的账务处理也可以这样做分录吗?这个有没有风险
你好,账务处理是这样。 没有发票的购进,汇算清缴的时候如果做纳税调增处理了,就没有什么风险的