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请问老师,去年购买的一台设备,已经做了资产卡片,提了折旧,现在机器达不到使用要求,已经退给厂家了,请问账务上该怎么处理,谢谢

2024-04-06 08:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-06 08:59

你好,是按原价退给了厂家吗? 

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快账用户3017 追问 2024-04-06 09:00

是的是的

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齐红老师 解答 2024-04-06 09:00

你好,那就把之前计提的折旧冲销,然后做购进的相反分录 

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快账用户3017 追问 2024-04-06 09:04

这个可能有点不太好操作,我们用的金蝶业财系统,手工做的话,业务和总账不一致

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齐红老师 解答 2024-04-06 09:06

你好,根据你的描述,只能是这样做账务处理啊

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快账用户3017 追问 2024-04-06 09:07

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-04-06 09:07

不客气,祝你学习愉快,工作顺利 

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你好,是按原价退给了厂家吗? 
2024-04-06
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2024-04-06
你好原价退货了吗
2024-05-01
那他后面还会重新给你开发票吗?
2022-02-28
税务处理 由于已经认证了进项发票,需要开具红字发票信息表给厂家,厂家凭红字发票信息表开具红字增值税专用发票。 你们根据厂家开具的红字发票冲减进项税额和固定资产账面价值。 账务处理 冲减固定资产和进项税额: 借:固定资产 - 100000(红字) 贷:应付账款(或其他相关科目) - 100000(红字) 应交税费 - 应交增值税(进项税额转出) - 13000(假设 13% 税率,红字) 记录退回设备折价收入: 借:应付账款(或其他相关科目)50000 贷:固定资产清理 50000 结转固定资产清理科目: 借:固定资产清理 50000 贷:营业外收入(如果有差价收益)或营业外支出(如果有差价损失)50000
2024-11-16
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