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老师,我想问一个问题,我们是个体工商户,然后现在我是做内账的,我们不涉及对外也不报税,就是我们是批发的就是做这些冻品批发还有各种的冻品吃的,但是每天有这种情况,就是比如说这个客户欠了13095,他付了13000,这个95算是抹掉了,但是我的分录怎么做?还有之前卖的货比如说是1000块钱,他今天退货了,前台的销售人员,把今天收的现金退给他1000块钱,货也到了仓库,那么我的分录怎么做?就是这两个情况

2024-04-05 08:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-05 08:17

您好,借:银行 13000 营业外支出 95贷:应收 13095 2.借:库存商品 贷:主营业务成本 (多少金额看原成本) 借:应收 (负)-1000 代:主营业务收入(负)-1000 借:应收 1000 贷:银行 1000

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快账用户8450 追问 2024-04-05 08:19

完全看不懂

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齐红老师 解答 2024-04-05 08:20

您好,哪个分录您觉得不对呢,我们一起分析

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快账用户8450 追问 2024-04-05 08:23

先说那个13095吧,应该当天做分录是,借,库存现金13000 营业外支出95贷主营业务收入13095 借主营业务成本10000假设说成本一万是,贷库存商品10000不应该是这样的吗

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齐红老师 解答 2024-04-05 08:25

您好,对的,我不知道是收的现金,所以写的借方银行,另外这是收款,货我以为是以前给的,成本早就结转了,这次只是收钱,您这个是是今天收款今天发货,分录对的

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你好借银行存款13000 贷主营业务收入-95 应收账款13500 借库存现金-1000 贷主营业务收入-1000 借库存商品 借主营业务成本负数
2024-04-05
您好,借:银行 13000 营业外支出 95贷:应收 13095 2.借:库存商品 贷:主营业务成本 (多少金额看原成本) 借:应收 (负)-1000 代:主营业务收入(负)-1000 借:应收 1000 贷:银行 1000
2024-04-05
你好!第一步 收入100,80应收款.20现金 借:应收款80 现金20 贷:收入100 第二步、退的这种,直接从收入中减掉就可以了。 或者分开做账,退的做冲减收入分录。
2024-04-06
同学,  这个不是你们的营业外收入了,应该做销售费用。
2021-04-23
借银行存款,贷预收账款,借预收账款,贷银行存款。借预收账款贷主营业务收入应交税费。
2024-12-02
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