你好,3月份已经结账的就反结账,把凭证录入日期改到3月份,如果没结账,直接改到3月份就行,希望可以帮助你,谢谢
老师我用的用友U8的软件,7月份的凭证我从另一系统里导进去了,但前面还有5、6、月份的账没做,我是不是只要在录5月份的时候 把填凭证日期填到5月,录6月把凭证填制日期填到6月就可以了?
老师,6月份有几笔错账,我没有在本月做更正。而是用财务软件反过账了,请问一下,修改后的快递凭证怎么处理。可以这样改么
老师我在2023年1月份的时候,有凭证做错了,现在3月份账本里更改,在1月份管理费用做多金额了,是水费来的,我要做管理费用及制造费用的,在1月份全部做成管理费用的.这是我在1月份做错的凭证,我现在做3月份的账发现错了,正确凭证得 借:管理费用-水电费185.60元,制造费用-水电费550.40元, 贷:现金736元, 那我现在已在做3月份凭证,怎么订正1月份做错的凭证呢?是不是先充红1月份的凭证,然后再来订正1月份的正确凭证,这个有涉及到损益类,下一步需要怎么操作呢?
想要申请高新,以前年度并没有设置研发支出,现在想要把这三年的一些成本调到研发支出里面,已经结账了怎么调?是通过反结帐-红冲之前的凭证-填写新的凭证-结转研发费用-结转本年利润-生成利润表吗?请问,这个步骤可行吗?还是说可以直接在旧凭证上更改不用红冲?
老师,我现在发现232年11月有张凭证错了 可以直接反结账到11月去更改吗? 然后再进电子税务局更正23年的报表吗? 还是要怎么操作
老师,有一笔质量扣款,客户从货款中直接扣除,这样可以吗?如果可以,我们怎么核销这笔货款呢
免抵退应退税额对应哪个会计科目啊
资产负债表应收账款月末为负数,代表预收?
老师,客户打款到公账上,又不要求开票,我们这边,不开票会引起税务核查吗
申请变更地址,那个出资时间怎么填
老师,我们房产税从租计征,一直以来他们按含税租金交,我现在可以调整为不含税吗?还是说从下一年度开始,这个年度要保持一致呢
请问下公司欠税了启查查上都能看到如果补交了需要怎么处理软件上才看不到欠税记录
收到厂家给的货品,价值2万元,但厂家只给了一张出货单,不开发票,我们要怎么做账?
会计学堂想要退费,找不到对应人员
老师,股东的工资超5000元每个月,现在每个月暂时未发放,现在如果计提后是否可以每个月先报个税,到时再银行发放?
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