你好,借银行存款贷主营业务收入应交税费。你的销售额的一部分。
我公司是商用汽车的代理商,厂家有给予客户的置换补贴。1.当客户用旧车购买新车时,厂家给予补贴2000元。该2000元厂家是以红字发票形式扣除我们从厂家购买的车款。比如我们从厂家购买车款是10000元,厂家会扣除2000元直接收取我们8000元,同时只给予我们8000元的发票。 2.我们再用现金补贴给客户个人。因个人无法开票给我司,请问这2000元我们怎么入账费用?
1,我们通过第三方平台收款,平台有优惠券补贴,比如一个订单客户应付1000元,平台给客户优惠券补贴20元,客户实付980元,我们提现入账金额为1000元,请问收入是按照1000元合计入账吗? 2,另外平台会有额外的补贴给商家,按照客户人数补贴,比如一人10元,这笔是单独转给商家的,这个是按照什么入账?是按照主营产品计入收入还是入其他业务收入或者营业外收入
老师好!我们能源公司,是2020年和A企业签订了一项合同,就是我们帮A企业递交用电补贴等流程签约,企业享受了国家每个月的用电补贴款后,和我们A企业4.6分成的,我们公司开票过去,A企业收到国家的用电补贴后,就转分给我们。我们开了10万的票后,其实A对方是有收到国家补贴的,就是一直没给我们付,到最后只付了2万,之后就没再支付了,我们税也交了,找对方,对方就说公司倒闭了,那这8万的应收款怎么处理呢?
老师,我们现享受国家的补贴政策,但我们是依托商城参加的,也就是说这个补贴是统一国家给到商城,商城再转给我们,我们做收入是怎么做?收到商城给我们的补贴款时怎么入账?若销售价4000元,客户付3600元,补贴400元?
老师,我们现享受国家的补贴政策,但我们是依托商城参加的,也就是说这个补贴是统一国家给到商城,商城再转给我们,我们做收入是怎么做?收到商城给我们的补贴款时怎么入账?若销售价4000元,客户付3600元,补贴400元?
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
制造业会计哪些表格是需要会计人员自己制作的吗?有模板吗?可不可以一一列举出来
资料:某公司20XX年度发生部分债权投资业务: 1.1月1日,购入T公司当月发行的3年期普通债券,面值为200000元,相关税费400元,实付200400元,款项用银行存款支付。 2.1月1日,购入R公司当日发行的公司债券,面值200000元,买价208000元。该债券期限为3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。实际利率为4.56%。 3.1月1日,以银行存款1000万元购入L公司同日发行的面值为1250万元的公司债券,5年期,票面利率为4.72%,到期一次还本付息,实际利率为10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司债券,实收1500万元。 要求:根据上述资料,编制有关会计分录
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老师,您的意思是我们开票4000元,做收入,借:银行存款3600元 借:其他应收款-政府补贴400,贷主营业务收入 3594 应交税费-应交增值税406吗?
你好对的 是这么做的
等补贴款打过来,我们再冲销其他应收款,对吗?也就是说政府补贴也是我们的收入
是的对的,是这么做的