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2023.12月我认证了一张发票,但2024.3月发生了退货。我是购货方,由于发票已经认证,所以由我已经开具了红字信息表申请单,但是销方这张发票还没给我开红字发票。今天申报增值税,直接就显示了那个进项税额转出的金额。怎么做呢。

2024-04-03 16:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-03 16:22

您好 开具了红字发票信息表就要填进项税额转出 不等对方红字发票哈

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快账用户4754 追问 2024-04-03 16:23

那他后面万一他不给我开红字发票了咋办

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齐红老师 解答 2024-04-03 16:34

不开不可能啊 对方要多缴税 再说了 不开 您有红字发票信息表 做了进项税额转出 税务也认可的

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快账用户4754 追问 2024-04-03 16:35

针对这笔业务,从发生到税金我涉及的分录有这些 付款时 借:销售费用297029.7 进项税2970.3 贷:银行300000 月末结转进项税时 借:转出未交增值税2970.3 贷:进项税2970.3 月末计提增值税时: 借:转出未交增值税2970.3 贷:未交增值税2970.3 扣款时 借:未交增值税2970.3 贷:银行存款2970.3 我每月都是销项大于进项的,那这笔业务我现在需要做一个什么分录冲回呢

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齐红老师 解答 2024-04-03 16:39

请问款项退回了么

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快账用户4754 追问 2024-04-03 16:40

退回了,已经收到了。

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齐红老师 解答 2024-04-03 16:43

借 银行存款300000 借 销售费用-297029.7 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出2970.3 进项税额转出科目跟销项税额科目结转的时候一样写分录就可以了

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