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你好,给客户开发票,收税点的那种,另外还帮客户找了个供应商,供应商也给开了发票。结果供应商的税点款也转给了我们。假如我们收的税点是800元,供应商应该收税点200元。我们收到了税点款1000元。我们内账应该怎么做?后期会把供应商的税点转给供应商。我就想问这个1业务怎么做分录合适?谢谢你了

2024-04-03 10:21
答疑老师

齐红老师

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2024-04-03 10:23

你好,借银行存款1000,贷主营业务收入800,其他应付款200

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你好,借银行存款1000,贷主营业务收入800,其他应付款200
2024-04-03
你好,你们是一般纳税人还是小规模纳税人,税率开的多少?
2023-06-08
你好!赚肯定是赚了,因为你增加了50万,有20%利润,加上税点的1个点,销项最多13%
2023-06-09
你好;    你这个出了1200 是给客户 还是给供应商的?    
2022-08-24
你好;   你们这个 发票 是开的1130 的 金额; 你们支付了 好多钱出去  ;    
2023-05-09
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