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老师,我发现我做错账了,以前固定资产是另一个公司提供了设备,然后我以为用老板投的钱买的直接做了借固定,贷现金了,偶然我发现那个设备发票是另一个公司的,那应该是融资租赁吧,该怎样调啊?

2024-04-03 04:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-03 04:56

您好,融资租赁正好,折旧也在账上体现了。把原分录红冲,再做正确科目和金额的分录,固定资产的折旧分录也红冲掉。融资租赁租入我们也是要折旧的

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快账用户2865 追问 2024-04-03 05:04

谢谢老师!红冲分录怎样写呀,这样我报表也得改了,借现金贷固定,然后,借固定,贷其他应付嘛?

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齐红老师 解答 2024-04-03 05:07

您好,借现金   贷固定,                                然后,   借:使用权资产,贷:长期应付款 借:管理费用-折旧(负) 贷:累计折旧(负)      同时 借:管理费用-折旧(正) 贷:使用权资产累计折旧(正)

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您好,融资租赁正好,折旧也在账上体现了。把原分录红冲,再做正确科目和金额的分录,固定资产的折旧分录也红冲掉。融资租赁租入我们也是要折旧的
2024-04-03
你好,那你就做其他业务,收入没有成本了。当时的时候你应该做固定资产,次月开始就应该折旧的。
2023-07-25
您好,是固定资产这部分抵债吗还是
2023-06-14
你好,稍等我晚点写好发给你
2023-09-14
您好,借:应付账款 20 贷:银行 20 借:固定资产 100 贷:应付100 我们把这个固定资产入账后每月折旧 1年后 借:应付 80 贷:银行 80
2023-10-17
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