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请问如果企业本来欠了1-2月所属期的税款,然后过了3月报税期在3月底才清欠了,请问需要把清欠的税款金额填在2月所属期的申报主表当中吗?

2024-04-02 09:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-02 10:01

同学您好,企业在3月底清欠了1-2月所属期的税款,应将清欠的税款金额填写在对应的税款所属期的申报主表中。因此,如果清欠的是1-2月的税款,应将其填在2月所属期的申报主表中,确保申报数据的准确性和完整性。

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同学您好,企业在3月底清欠了1-2月所属期的税款,应将清欠的税款金额填写在对应的税款所属期的申报主表中。因此,如果清欠的是1-2月的税款,应将其填在2月所属期的申报主表中,确保申报数据的准确性和完整性。
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