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老师我想问下,我们是中途建账的,之前所有的数据都没有了,现在是有实际的数,那么我们公司先给的钱,然后今天才给发货过来,这样子期初余额的,预付账款是不是要录入余额,现在库存商品是借方余额贷方找不到科目录了,咋办呢?

2024-04-01 19:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-01 19:17

您好,公司先给的钱时 借:预付账款 代:银行,那您把这个预付账款补在期初,用负债或权益科目把科目整平

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快账用户2331 追问 2024-04-01 19:19

我的意思就是在期初余额的时候把这个预付账款给咱弄上去,然后这边就写,借库存商品贷预付账款,我这样子对不对呢

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齐红老师 解答 2024-04-01 19:21

您好,对对,这个对的

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快账用户2331 追问 2024-04-01 19:26

或者是不改期初了,然后用借库存商品贷未分配利润,这样也可以,是吧

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齐红老师 解答 2024-04-01 19:27

您好,是的哦,可以的哦,跟您想的一样

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您好,公司先给的钱时 借:预付账款 代:银行,那您把这个预付账款补在期初,用负债或权益科目把科目整平
2024-04-01
您好,是的,这就是期初的数据
2024-04-01
同学,你好,建账需要有期初数据的呢
2021-07-05
你好我知道你的意思,你参考下图片
2024-03-28
同学你好 不平衡你用利润分配未分配利润调整平衡就可以了
2024-03-28
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