同学你好,可以跟老板聊一聊,最好做好准备再去
老师,我们公司是林业公司(免税的),山场流转这块的,之前我们在农户手中买了山场,去年我们卖了一批山场给其他企业,开了增值税普票,其中开的明目为山场土地出让,交了增值税及附加税,但是我们公司一直属于亏损状态,在会计制度上我们是不是不需要缴纳企业所得税,在税法上来说我们要不要就土地出让这一项缴纳企业所得税呢?
老师,之前专管员说我们不能加计扣除,2020年12月份告诉我们可以了,而且要求把19年4月份到12月份都要更正申报,现在我已经做了更正申报并且存在多缴的税,我选择抵顶以后的税款,请问我之前计提和缴纳的税金都是平的,一更正申报相当于计提的多了,缴纳的也多了,我该怎么进行账务处理,分录怎么写,以后抵顶税额时我又该怎么记账呢
你好,老师 我想问一下我们是建安业,我们公司成立一年多了,然后之前的账务都是记的流水,那现在我从新用软件建账我的内账是不是要结合外账来做啊,因为交的增值税等这些都要跟着外账的来对吗?然后就是由于很多的开支都是没有发票的,没法计入外账中,那这样我外账的利润也就高了 所得税也多了对吗? 那跟我内账所算出来的所得不一样,这种怎么办 我做账过程中需要考虑外账吗?
老师你好,税局扣税时系统问题多了一笔增值税后来又退到我们账上了,这笔分录要怎么做,我之前做了一笔借银行存款,贷:应交税费-应交增值税-已交税金,红字,后来才发现是错的,应交税金货方余额那里一直的这个数,我现在不想返账了,因为太久了,想调一下账,要怎么调整呢,谢谢
老师您好,我刚和前任会计交接完,有4个问题,请问:1、比如说去年的成本票,因为跨年我没法做成本了,那么相应的进项税也就也就无法抵扣了。是吧? 2、只有以前会计做了成本,且借方:应交税费-应交增值税-待认证进项税额。只有这样,后期我才能去抵扣进项是吧?否则以前年份的发票对我来说就是废的是吧? 3、比如说主户,截至目前一张票没开,我收了认为合理的月份的成本票,目前进项税额加在一起是700多块钱,我是不是需要提醒主管本月先不要开票了,因为开票就意味着要交增值税了。(进项太少)谢谢老师
老师好!请教个问题 假设1月份完成采购并生成对账单,2月收到增值税发票,5月才完成付款。 ERP系统在1月就生成了未审核的暂估发票单据,实际要到5月付款时才正式审核发票。这种情况会导致暂估状态持续4个月,从税务角度看是否可行??会有什么影响??对哪个报表有影响?
请问,实收资本3900万,亏损2000万,所有者权益合计1900万,现在转让60%股权,可以按照股权转让的协议直接做账务处理?还是必须退还原来股东的实收资本,新股东再转进股本?
债务重组取得收益计入那个科目?
老师,长期投资亏损的记账凭证是
老师,企业所得税汇算清缴的时候,社保费放在哪行呢?车险等其他保险放在哪行呢?
老师,电气接线安装开几个点发票,我们是一般纳税人
老师公司内账收到对方结算单要做账吗,还是等付款在做帐呢
你好,单独的机械租赁是13个点,带人和机械就是建筑服务,9个点对吧?
暂估成本的纳税调增是填哪里
2025.4.24日办理一般纳税人当月生效,我什么时候取得进项可以认证抵扣?
老师,那我跟老板怎么聊呢?建议交多少增值税呢?增值税行业税负率是根据什么来交的呢?增值税是根据销售货物需要交的税吧?
你首先得想清楚你聊的目的,怎么样才能达到目的,老板会不会听,听了后会怎样,都是需要考虑的,由于我们没有在你企业,不清楚公司的情况,只能讲这个思路,具体的,你要想好呢
老师,我就如实的反馈情况,因为之前会计少增值税只是把进项票提前使用了而已,因为我们的库存金额很大上面,导致后期再卖那些商品就没有进项票使用了,那我要建议老板交多少增值税好呢?
老师,那行业税负率怎么说的呢?销售行业税负率多少啊?交增值税低于这个会预警吗?那我们是按照收入的税负率多少缴税吗?就是说如果收入100万,税负率1%,需要交1万的增值税吗?
进项票也不叫提前使用了,因为当期取得就可以抵扣了,后期没有进项票,如果卖的多了,当然是交的增值税会变多,增值税筹划空间很小的
税负率只是衡量一个企业的一个尺子而已,交多少税,怎么交,还是得依照税法来
是说可以抵扣的额,但是这样也只是说延缓交增值税了是吗?后期还是要交回去的?因为收入,成本都是固定的了,根本少不了的
增值税肯定少不了,除非国家下政策,如果你的收入不是免增值税,不是零税率的,又没有进项的,又没有其他可以抵扣的,就是要交的
老师,那我们现在这样,因为库存金额大,所以进项比较多,先抵扣着用 ,少交税,后面再说?
是的,增值税这一块就是这样
再建议你往前几年看一下,是不是你们公司是这样的一个情况
老师,就是因为这样所以我们企业去年收入2亿到第四季度才交4000多增值税呢?也可以?
只要增值税没有问题,进项票没有问题,那为啥不可以?
那税务局不会觉得奇怪吗?本来增值税就是销售商品产生的增值需要交的税,结果我们收入这么多,肯定是销售了商品的额,结果一点税都不交?那我们到时候解释是提前抵扣了进项税了,后期多交就行?
增值税,如果它的进项大于销项,那不管他销售的收入有多少,就是不交税的呀,这个不同于所得税啊