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老师,我们是中医药批发行业的,我们去年营业额2.9亿,我也是刚来这里的,怎么增值税才交4000到5000呢,但是所得税要一年要交几百万的,按理说卖的多了,自然缴税也多了,后来我问了之前的人,是之前会计把库存提前抵扣了,等于后面也是要交很多的增值税的了,我要不要跟老板提议把增值税提高一点?

2024-04-01 15:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-01 15:43

同学你好,可以跟老板聊一聊,最好做好准备再去

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快账用户6976 追问 2024-04-01 15:44

老师,那我跟老板怎么聊呢?建议交多少增值税呢?增值税行业税负率是根据什么来交的呢?增值税是根据销售货物需要交的税吧?

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齐红老师 解答 2024-04-01 15:53

你首先得想清楚你聊的目的,怎么样才能达到目的,老板会不会听,听了后会怎样,都是需要考虑的,由于我们没有在你企业,不清楚公司的情况,只能讲这个思路,具体的,你要想好呢

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快账用户6976 追问 2024-04-01 15:59

老师,我就如实的反馈情况,因为之前会计少增值税只是把进项票提前使用了而已,因为我们的库存金额很大上面,导致后期再卖那些商品就没有进项票使用了,那我要建议老板交多少增值税好呢?

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快账用户6976 追问 2024-04-01 16:01

老师,那行业税负率怎么说的呢?销售行业税负率多少啊?交增值税低于这个会预警吗?那我们是按照收入的税负率多少缴税吗?就是说如果收入100万,税负率1%,需要交1万的增值税吗?

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齐红老师 解答 2024-04-01 16:09

进项票也不叫提前使用了,因为当期取得就可以抵扣了,后期没有进项票,如果卖的多了,当然是交的增值税会变多,增值税筹划空间很小的

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齐红老师 解答 2024-04-01 16:10

税负率只是衡量一个企业的一个尺子而已,交多少税,怎么交,还是得依照税法来

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快账用户6976 追问 2024-04-01 16:10

是说可以抵扣的额,但是这样也只是说延缓交增值税了是吗?后期还是要交回去的?因为收入,成本都是固定的了,根本少不了的

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齐红老师 解答 2024-04-01 16:13

增值税肯定少不了,除非国家下政策,如果你的收入不是免增值税,不是零税率的,又没有进项的,又没有其他可以抵扣的,就是要交的

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快账用户6976 追问 2024-04-01 16:15

老师,那我们现在这样,因为库存金额大,所以进项比较多,先抵扣着用 ,少交税,后面再说?

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齐红老师 解答 2024-04-01 16:21

是的,增值税这一块就是这样

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齐红老师 解答 2024-04-01 16:22

再建议你往前几年看一下,是不是你们公司是这样的一个情况

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快账用户6976 追问 2024-04-01 16:23

老师,就是因为这样所以我们企业去年收入2亿到第四季度才交4000多增值税呢?也可以?

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齐红老师 解答 2024-04-01 16:25

只要增值税没有问题,进项票没有问题,那为啥不可以?

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快账用户6976 追问 2024-04-01 16:28

那税务局不会觉得奇怪吗?本来增值税就是销售商品产生的增值需要交的税,结果我们收入这么多,肯定是销售了商品的额,结果一点税都不交?那我们到时候解释是提前抵扣了进项税了,后期多交就行?

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齐红老师 解答 2024-04-01 20:10

增值税,如果它的进项大于销项,那不管他销售的收入有多少,就是不交税的呀,这个不同于所得税啊

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同学你好,可以跟老板聊一聊,最好做好准备再去
2024-04-01
增值税和所得税是两种不同的税种,它们在征收的对象、计税基础和税率等方面都存在差异。增值税是以商品和服务的增值部分为计税基础,而所得税则是以企业的利润为计税基础。 对于中药批发行业来说,增值税是在销售商品或提供服务时按照销售额和适用税率计算并缴纳的。如果贵公司的销售额较高,但增值税缴纳额相对较低,可能是由于一些合法合理的税务筹划,如享受税收优惠、合理利用税收抵免政策等。然而,如果增值税缴纳额远低于正常水平,可能存在漏报销售额、使用错误的税率或计算错误等问题,这些都是不合法的。 所得税则是根据企业的利润来计算的,如果贵公司所得税缴纳额较高,说明公司的利润水平较高。然而,高利润并不一定意味着增值税缴纳额也应该高,因为增值税和所得税的计税基础不同。 对于老板不想多交增值税的想法,需要明确的是,依法纳税是每个企业应尽的义务。如果企业存在逃税、漏税等违法行为,不仅会面临税务部门的处罚,还可能损害企业的声誉和信誉
2024-04-01
你好,适当交一些好,不要都提前抵扣了,看什么行业的,按行业平均税负率水平交
2024-04-01
您好。 做账就是一套帐,没有内外帐之分
2021-07-06
您好,如果在次年汇算清缴前不能取得发票就得纳税调增。
2024-09-11
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