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老师你好,4s店,例如车款98000元,厂家赠送充电桩,顾客不要,给我们,抵1000元,用户付款97000元用户抵1000元我们得到一个充电桩,怎么做账务处理

2024-03-30 16:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-30 16:59

你好,销售发票的开票金额是多少了

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快账用户4702 追问 2024-03-30 17:02

老师是内账,你看怎么做

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快账用户4702 追问 2024-03-30 17:02

实际收款97000,开票就开97000

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齐红老师 解答 2024-03-30 17:03

分录 借:银行存款  97000      库存商品  1000 贷:主营业务收入98000

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快账用户4702 追问 2024-03-30 17:12

老师你好,借,库存商品,贷,怎么成了主营业务收入呢,

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齐红老师 解答 2024-03-30 17:15

相当月是4个分录 销售车辆 借:应收账款 98000 贷:主营业务收入98000 购买充电桩 借:库存商品1000 贷:应付账款1000 收到款 借:银行存款97000 贷:应收账款97000 应收冲抵应付 借:应付账款1000 贷:应付账款1000

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快账用户4702 追问 2024-03-30 17:26

老师,客户购车时有贴息政策, 车款95000享受5000元的贴息政策 付款90000 借,银行存款 90000 应收账款,整车返利5000 贷,主营业务收入95000 这样做可以吗老师

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齐红老师 解答 2024-03-30 17:31

你好,贴息的5000元,应当计入财务费用,这部分确认应收是不是供应商还会补贴

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快账用户4702 追问 2024-03-30 17:33

是的,这部分给客户的贴息厂家后期会给的

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齐红老师 解答 2024-03-30 17:34

那这样做分录是可以的

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快账用户4702 追问 2024-03-30 17:35

老师,意思是我那么做对着呢?

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齐红老师 解答 2024-03-30 17:37

你好,这样做没问题啊

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你好,销售发票的开票金额是多少了
2024-03-30
你好,金额大的话就做固定资产,金额小的话就做销售费用。
2024-06-15
你好!充电桩有发票吗?
2024-06-15
同学,你好 借:银行存款2000 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销 借:主营业务成本  500 贷:银行存款 500
2024-12-06
销售一台车,金额119800元 这台车做分期,需要客户首付9800元,完后贷款110000元 我们要收客户上户等,一些费用,4500 这4500元的费用跟首付款9800 共计14300元,客户没有付款, 借应收账款4500 贷其他业务收入4500 用一辆二手车抵,这台二手车做价5万元, 我们收可户押金5000元,这个完后退客户, 借银行存款5000 贷其他应付款-押金5000 客户app下订2000元抵车款 5万-14300的首付款及费用-5000元押金%2B2000首付款里包含了这2千=32700元,我们给客户退了32700元! 这台二手车只卖了22500元! 借长期应收款119800 贷主营业务收入119800 借银行存款22500 贷长期应收款22500
2024-07-17
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