你好,销售发票的开票金额是多少了
想请教老师的问题如下: 1-客户在我们4S店购买质保险,假如需要1000元(我们本身不具备这个业务) 2-客户付钱给我们后,我们再付1000给具备这个业务的A公司,A收到款后会给我们开票 3-我们与A的这个业务,每一笔会收到200元返利,收到返利前我们需要给A公司开票 疑问:这个账该怎么写分录,怎么做平呢? 我们主管让我做的是: 1-我们收到客户的钱做收入 2-我们付钱给A公司做预付账款 3-A公司给我们开票后再做成本 4-我们给A开票收返利作为一笔单独的完整业务。 我总觉得这样做不妥,但是也不知道怎么做更好,请老师解惑。
老师你好,4s店,例如车款98000元,厂家赠送充电桩,顾客不要,给我们,抵1000元,用户付款97000元用户抵1000元我们得到一个充电桩,怎么做账务处理
老师你好,电动汽车4S店,就是厂家送充电桩,用户不要充电桩,给他优惠1000元,把充电桩给我们,回来的充电桩怎么做账务处理
老师你好,电动汽车4S店,就是厂家送充电桩,用户不要充电桩,给他优惠1000元,把充电桩给我们,回来的充电桩怎么做账务处理
老师你好,我们是4s店,正车销售 销售一台车,金额119800元 这台车做分期,需要客户首付9800元,完后贷款110000元 我们要收客户上户等,一些费用,4500 这4500元的费用跟首付款9800 共计14300元,客户没有付款,用一辆二手车抵,这台二手车做价5万元, 我们收可户押金5000元,这个完后退客户,客户app下订2000元抵车款 5万-14300的首付款及费用-5000元押金+2000首付款里包含了这2千=32700元,我们给客户退了32700元! 这台二手车只卖了22500元! 老师内账怎么做账务处理
你好老师想问下公司小规模,买了个固定资产电脑,有问题没等到做折旧,给他退回去啦,账面就一直挂着固定资产科目,但没给他折旧,年底对方才给返款,但只返了一部分,剩下一部分不清楚会不会给,这种需要怎么做账,我只冲了返款那部分,剩下那部分还没冲,分录怎么做更好呢?我那么做可以吗?
你好,企业所得税计税凭证信息采集表是必须填写吗?
用公户转账给客户私户返点备注服务费可以吗
老师,加油票以公司名义开的,但公司名下没有汽车,汽车在法人名下,法人可以和公司签订租赁合同吗?怎么开票
老师,加油票以公司名义开的,但公司名下没有汽车,汽车在法人名下,法人可以和公司签订租赁合同吗?是要法人名义开给公司吗
收到银行电子银承,钱已入公户,我需要先借应收票据贷应收账款吗,再借银行存款,贷应收票据
收到银行电子银承,钱已入账公户怎么做分录
收到银行的电子银承怎么做分录
老师你好,收到一笔援助款项,借:银行存款1000,贷:应收账款1000,没开发票的情况,扣除律所的管理费10,然后支付给员工,怎么做分录呢
初会报名,学历层次填的中专就填不了编号,为什么啊
老师是内账,你看怎么做
实际收款97000,开票就开97000
分录 借:银行存款 97000 库存商品 1000 贷:主营业务收入98000
老师你好,借,库存商品,贷,怎么成了主营业务收入呢,
相当月是4个分录 销售车辆 借:应收账款 98000 贷:主营业务收入98000 购买充电桩 借:库存商品1000 贷:应付账款1000 收到款 借:银行存款97000 贷:应收账款97000 应收冲抵应付 借:应付账款1000 贷:应付账款1000
老师,客户购车时有贴息政策, 车款95000享受5000元的贴息政策 付款90000 借,银行存款 90000 应收账款,整车返利5000 贷,主营业务收入95000 这样做可以吗老师
你好,贴息的5000元,应当计入财务费用,这部分确认应收是不是供应商还会补贴
是的,这部分给客户的贴息厂家后期会给的
那这样做分录是可以的
老师,意思是我那么做对着呢?
你好,这样做没问题啊