你好,选项 C 是错误的。 对于内部控制体系各要素的理解如下: a. 控制活动(Control Activities):这些是企业采取的具体政策和程序,用以确保管理指令得以执行,包括审批、授权、复核、实物控制、自动化控制等。它们直接影响具体交易层面的风险应对,因此,注册会计师对被审计单位控制活动的了解和评价确实更有可能影响其对认定层次重大错报风险的识别和评估。 b. 内部环境(Internal Environment):这是内部控制的基础,包括组织文化、治理结构、管理层哲学和经营风格、权责分配、人力资源政策等。内部环境影响整个企业的风险管理态度和所有控制活动的有效性,所以注册会计师对内部环境的了解和评价更有可能影响其对财务报表层次重大错报风险的识别和评估。 c. 内部监督(Internal Monitoring):内部审计和其他监控活动用于定期评估内部控制的效果。虽然内部监督可以提供有关控制运行情况的信息,但它既影响财务报表层次的风险评估,也可能影响认定层次的风险评估,但相较于控制活动而言,它并不是直接影响认定层次重大错报风险的主要因素。 d. 风险评估(Risk Assessment):被审计单位的风险评估过程涉及到识别和分析可能导致财务报表发生重大错报的风险。注册会计师对被审计单位风险评估过程的了解和评价,确实有助于识别和评估财务报表层次以及各个认定层次的重大错报风险。 因此,选项C表述不准确,因为内部监督虽对认定层次风险有一定影响,但在直接影响认定层次重大错报风险的识别和评估方面不如控制活动那么直接和显著。
这道题为什么选c,为什么不选其他的?原因
这题为什么不选C谢谢老师
涉税法律#请问下:图片中的两道题,多选题的E选项和单选题说得不是一个意思吗?为什么答案不同?谢谢…
这道题为什么选C,麻烦老师帮忙看下哦,谢谢
这道题C选项是什么意思
个人在异地做工需要代开普票要什么手续
向银行借入为期3个月的临时借款240000元,存入银行,年利率为5%,利息按季度支付,分月计提。
公司对外销售材料一批,售价258000,增值税率13%,款未收回。另外公司用银行存款垫付运杂费2500元。要会计分录
公司对外销售材料一批,售价258000,增值税率13%,款未收回。另外公司用银行存款垫付运杂费2500元。
公司对外销售产品售价140万,税率13%,公司收到一张商业承兑汇票。
没什么问题,谢谢啦,嗯
利率上升,股票价格为什么下跌了
利率上升股票价格为什么下跌?
请问我们公司签的土地流转合同要缴印花税不,
老师,我今天发现从23年开始的季度利润表都填错了,我从2025年的第4季度利润表开始更正财务报表,数字到后面改不动,老自动算,我是不是应该从错的那张季度利润表开始更正啊?