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老师,请教一下,1月份收到的银行转入12万多,3月份开出的发票12万多,有人员工资,怎么做账报税呀?[玫瑰]

2024-03-29 16:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-29 16:31

你好,学员,那你发票开的什么

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快账用户5912 追问 2024-03-29 16:37

文化服务*冰雪项目

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快账用户5912 追问 2024-03-29 16:59

文化服务*冰雪项目

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齐红老师 解答 2024-03-29 17:17

你好,公司主营是服务业吗?那你报税就发票开具的申报

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你好,学员,那你发票开的什么
2024-03-29
同学,你好 那你需要在12月份作无票收入
2024-01-14
借银行 贷预收  ,开发票,借预收 贷主营业务收入, 应交增值税,按实际做,2月,借银行 贷预收,3月开发票按实际做借预收贷主营业务收入 应交增值税,不是按发票 我写这个
2021-01-07
同学,你好!如果电脑在12月都入库了,就要计入固定资产,未收到发票不影响入账
2024-01-11
您好,可以做1月,借以前年度损益调整,贷其他应付款
2022-01-18
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