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请问老师,社保在a公司购买,但是人员派送到b公司上班,工资已有b公司发放,个税申报又是在a公司申报,这种情况下怎么做账务处理啊?

2024-03-29 15:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-29 15:34

您好,B公司发的工资当借给A公司的,因为B没 申报个税,根本不能税前扣除工资费用,A开票给B就把这个欠款平了,开服务费

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快账用户7752 追问 2024-03-29 15:38

不用再转钱 a公司的直接开服务费发票给b公司就行了是吧老师?

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齐红老师 解答 2024-03-29 15:39

您好,是的呢,直接开服务费

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快账用户7752 追问 2024-03-29 15:43

那a公司的就正常根据工资表入费用,然后a开的服务发票要怎么处理啊?b公司根据发票来冲抵发放的工资数据是吧?

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齐红老师 解答 2024-03-29 15:45

您好,A公司  借:应收   贷:其他业务收入   销项税 B公司  借:管理费用-劳务费  进项税   贷:应付

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快账用户7752 追问 2024-03-29 15:47

可是a已经申报了两人5000的工资,已经入了管理费用,还要再做其他业务收入吗?

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齐红老师 解答 2024-03-29 15:48

您好,就是因为做了管理费用才要做收入嘛,钱不是我们出的,我们还做费用扣利润了

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快账用户7752 追问 2024-03-29 15:53

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-03-29 16:01

 亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心!  希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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