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老师,公司欠税,这月进项大于销项的话,用留抵抵之前欠税的怎么操作呢?这样用留抵抵扣之前欠税的可以吗?

2024-03-29 14:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-29 14:55

你好,这个我们这里是不可以的呀

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齐红老师 解答 2024-03-29 14:55

要交了欠的税,留底税后面可以申请退税的

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齐红老师 解答 2024-03-29 15:09

加油 等你的好评哦

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你好,这个我们这里是不可以的呀
2024-03-29
1.上个月进项发票没有认证,这个月需要转出。 2.上个月认证的进项发票没有抵扣完,这个月需要继续抵扣。 如果想要抵扣欠税,可以按照以下步骤操作: 1.确认欠税金额:首先需要确认上个月或更早的欠税金额。 2.确认可抵扣的进项税额:需要确认这个月认证的进项税额有多少,以及是否可以抵扣之前欠下的税款。 3.计算可抵扣的税额:用这个月认证的进项税额减去上个月或更早的欠税金额,就是可以抵扣的税额。 4.填写申报表:在申报表上填写可抵扣的税额,即可完成抵扣欠税的操作。
2023-10-20
你说的是有留底进项税额是吗
2021-06-08
你好,找你税务局给你出一个文书,然后他在附表二留底,底线应该是21行里面填写,然后你在主表31行里面填写就可以了。
2023-04-03
借:应交税费 - 应交增值税(进项税额)(红字) 贷:应交税费 - 未交增值税(红字)
2024-11-06
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