借:主营业务成本
帋:银行存款
客户加工板子,料客户提供,我们只收取加工费,然后我们又外发给供应商加工了,供应商也收我们加工费,请问分录应该怎么做?成本怎么结转?
我问下,我们公司帮其他公司代加工饲料,他们提供原材料,我们加工好后,他们支付加工费给我们,我们应该如何做分录
我们把部分材料发给供应商让他们帮忙加工,但是供应商还会再加物料进去,那供应商给我开发票是开加工费还是开原材料
老师好,我们在供应商买成品,我们有部分原材料是我们提供,供应商卖给我我们的成品价格是减掉这些原材料,我们入库成品是减掉原材料后的单价入库,形成应付账款了。我们委外原材料时做借:委外加工物资 贷:原材料 ,那后续怎么冲委外加工物资呢?对方科目是什么
请问我们让我们的供应商开票给加工厂(含税13%),加工厂给钱给供应商,然后加工厂开成品票给我们?那我们是把供应商的材料钱含税给加工厂还是不含税?
这个材料我们拿回家,还要在加工,我可以借制造费用,贷银行存款?
计入原材料,这个更好