您好,咱的经营范围可以开这个票的,前提是业务真实
经营范围:技术服务;信息技术咨询服务;文化艺术咨询服务;企业形象策划服务;策划创意服务;市场营销策划服务;网络信息技术推广服务;大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);会议及展览服务;摄影服务;演出经纪代理服务; 可以开现代服务费*活动执行 这个开票内容吗
文化传播(不含许可经营项目);文化推广(不含许可经营项目);群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;非物质文化遗产保护的技术研究、技术咨询;博物馆展品、藏品保护的技术研究、技术咨询;传统建筑、历史性建筑保护的技术研究、技术咨询;文物古迹保护的技术研究、技术咨询;具有文化价值遗址保护的技术研究、技术咨询;具有纪念性建筑物保护的技术研究、技术咨询;舞台表演艺术指导服务;艺术表演场馆管理服务;艺(美)术创作服务;书法篆刻创作服务;绘画艺术创作服务;雕刻艺术创作服务;文化娱乐经纪人;影视经纪代理服务;音像经纪代理服务;文学、艺(美)术经纪代理服务;美术展览经纪代理服务;动漫(动画)经纪代理服务; 老师,这是我们公司经营范围,发票类型可以开什么呢?
老师,这是我们公司的经营范围 一般项目:文艺创作;个人互联网直播服务;专业设计服务;组织文化艺术交流活动;企业形象策划;其他文化艺术经纪代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 请问下可以开具增值税专用发票:信息咨询服务费或者文化创意服务费吗?
老师,这是我们公司的经营范围 一般项目:文艺创作;个人互联网直播服务;专业设计服务;组织文化艺术交流活动;企业形象策划;其他文化艺术经纪代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 请问下可以开具增值税专用发票:信息服务费或者文化创意策划服务费吗?
老师,请问下列经营范围营业性演出;演出经纪; 一般项目:组织文化艺术交流活动;文化娱乐经纪人服务;票务代理服务;能否开现代服务*票款的?因为经营范围中有票务代理服务这项
对收回后不需上缴财政的应收账款按其期未余额的1%提取坏账准备。2x21年年末收回后不需上缴财政的应收账款的余额为100000元。2x22年2月5日对甲单位的应收账款发生了坏账损失1500元,2x22年年末应收账款为120000元。2x23年5月8日,已冲销的上年应收账款1500元又收回,2x23年年未应收账款1300000元,假定2x21年年未开始计提坏账准备。要求:根据上述业务,只需要编制2023年年末的会计分录。
2.已知某产品的需求价格弹性值Ed=5,该产品原销售量为Qd=800件,单位产品价格P=10元,若该产品价格上调10%。计算该产品提价后销售收入变动多少元?
老师您好会计分录怎么写
对收回后不需上缴财政的应收账款按其期未余额的1%提取坏账准备。2x21年年末收回后不需上缴财政的应收账款的余额为100000元。2x22年2月5日对甲单位的应收账款发生了坏账损失1500元,2x22年年未应收账款为120000元。2x23年5月8日,已冲销的上年应收账款1500元又收回,2x23年年未应收账款1300000元,假定2x21年年未开始计提坏账准备。要求:根据上述业务,编制有关的会计分录。
对收回后不需上缴财政的应收账款按其期未余额的1%提取坏账准备。2x21年年末收回后不需上缴财政的应收账款的余额为100000元。2x22年2月5日对甲单位的应收账款发生了坏账损失1500元,2x22年年未应收账款为120000元。2x23年5月8日,已冲销的上年应收账款1500元又收回,2x23年年未应收账款1300000元,假定2x21年年未开始计提坏账准备。要求:根据上述业务,编制有关的会计分录。
无,我不知道,我不懂@_@
某酒厂2020年五月生产1度新的量某酒厂2020年五月生产一种新的粮食,白酒广告样品使用800斤,已知该种白酒如同类产品出厂价,生产成本为每斤21元乘本利润率为某酒厂2020年五月生产一种新的粮食,白酒广告样品使用800斤,已知该种白酒如同类产品出厂价,生产成本为每斤21元成本利润率为10%某酒厂2020年五月生产一种新的粮食,白酒广告样品使用800斤,已知该种白酒如同类产品出厂价,生产成本为每斤21元,成本利润率为10%。白酒的定额税率为0.5元每斤,比例税率为20%
你好老师,公司销售商品 ,假如10万元,折后5万元,开具销售发票直接开5万元是符合规定的吗,没有在发票上体现原价和折扣价
因暴风雨损坏,一栋楼房原值50万元已提折旧10万元,用银行存款支付清理费用18,000元。含税增值税税率为9%,收到保险公司赔款25万元,已存入银行编制相关的会计分录
转让甲材料需要什么会计科目
请问开专票还是普票?
您好,都可以的呀,如果我们是小规模开普票季度30万以内是免增值税的
其实我们实际是和第三方合作的,我们是演唱会行业,通过第三方打过来的票款,我们做收入,然后支付给供应商的钱做费用,所以我觉得应该开给第三方票款收入
老师,请回答!
您好,是的,我们收第三方钱就要开票给第三方,
还有件事,如果我们收了第三方的票款,能否不开票,以后做未开票收入申报纳税的?不过金额比较大,可能有几十万,会不会有涉税风险的?
您好,当然可以的呀,只要第三方愿意,我们申报未开票收入是合法合规没有一点风险,这个金额不大,我们申报几百万呢
可我觉得还是要开出来比较合适,因为开票收入才几十万,未开票收入也几十万,不太合适啊
哦哦,我们只管开,这个发票客户不要也没关系
合同中也没说要开票,不过不开票会引起收入与成本倒挂,所以我觉得要开票
您好,是的,开票好,还是开吧