借、其他应付款贷主营业务收入、应交税费。
有一笔理赔款需要致富,发票已开给总公司,现在总公司把这笔款转给分公司由分公司支付,做账目录如下:总公司:借主营业务成本贷银行存款,分公司:借银行存款贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款,这样做账是对的吗?老师
老师,你好,我们是做车险的,现在要对个人客户进行理赔,总公司对私转战额度不够,总公司把这笔款转给分公司由分公司代付,分公司做账:借银行存款,贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款,分公司这样做账对吗? 那总公司怎么做账?
之前总公司开票100万,账户用不起,然后分公司收的款。当时分公司做的借银存,贷其他应付款。但是总公司没有凭证就没有做其他应收款。现在分公司还了40多万给总公司,分公司冲销了借其他应付款,贷银存。那现在总公司做分录借银存,贷其他应收款,总公司其他应收款就是-40几万了。怎么办呢
疫情期间分公司网银不能用,给员工发工资,是直接用总公司账户转给员工的,总公司写分录:借其他应收款-分公司,贷:银行存款,对吗?分公司正常做工作,借:应付职工薪酬,贷其他应付款-总公司,贷代扣代缴保险,还款时,借其他应付款-总公司,贷银行存款。这样写分录对吗
老师,分公司把工资款转给总公司,总公司帮分公司付分公司员工工资,怎么做凭证,然后分公司不是也要做凭证的吗,这样才会平,分公司怎么做凭证。 总公司代分公司付款的分录如下: 总公司帐: 借:其他应收款--分公司 贷:银行存款
贸易公司税账成本比例分配
老师,请问金蝶云星辰新建账,5月1日启用,能否在4月底提前设置模块和导入期初余额
请问下,客户需要完税证明,这个需要从哪里开?以前只是开发票就可以
老师你好,我想问一下为什么这个成本模式转公允模式,借方成本那不是直接按公允价值7500写,要分开写成原成本模式下的原值7125和公允价值变动357,还是说用途变更借方才是直接一步写投房-成本(转换日的公允价值)
请问出口的货款,做账的时候有汇率差额,直接做财务费用吗?可以要求银行开发票吗?
您好,老师,请问企业所得税申报表里的员工社保在期间费用那个表里是填写在工资薪金里还是各项税费里
车辆保养(机油,空气滤芯。机油滤芯,小桶防冻液)能不能记入管理费用-车辆维修费?
老师 电商平台挣的钱(毛利润)包含店铺可以提现但是还没提现出来的钱吗
老师想问一下,成交方式是FOB,但是没有税点的国际代理运费开票是开给我们公司,这个发票要怎么入账
请问老师,工商年报中的纳税总额,是去税务局查询开具完税证明里面的金额,是税费所属期的数据,还是缴款时间的数据啊
借:其他应付款-总公司吗?
不想再挂其他科目,到时候分太细了不好对账
对的对的,是这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快