借:管理服用-办公费 贷:银行存款 借:应交税费-未交增值税 借:管理服用-办公费 负数
请问税控盘技术维护费280元是全额抵扣对吗?我本期需要抵扣的,这样申报对吗?
购买税盘是普通发票,信息技术维护费280元,可以全额抵扣么?
航天信息开具的普通发票,技术维护费280元和企业财税风险预警系统365元都可以全额抵扣吗
老师,请问航天信息技术维护费280可以直接计入进项税额吗
请教老师:现在航天每年的技术维护费280元还可以全额抵扣吗?相关分录是怎样做的呢?
留底抵欠是3月份办理的,然后4月份申报3月的所属期,那留底抵欠会计分录也应该在3月做吧,为什么要做到4月啊,老师
老师,福利费不是不用计提了吗?我看你给学员发的,怎么还需要计提啊
老师,留底抵欠填到3月所属期(4月申报),那会计分录是做到3月份吗,
当期计提的盈余公积什么时候结转
零基础小白想学代账实操经验
老师问一下年底做了几笔应付账款暂估,汇算清缴前未收到票,还需要在分录上红冲调账吗
老师问下工商年申报实缴金额的时间怎么填写?还有社保 医保信息 职工人数之类的从哪里导数据查询
老师,1月欠的税(2月申报),2月的留底正常申报(3月申报),然后3月申报完2月的税费办理留底抵欠,这个留底抵欠金额填到几月申报表,我看申报表附表2好像有个上期留底抵欠,是填到3月申报表吗(4月申报)
计提增值税会影响利润总额和净利润吗
变更法人的章程修正案怎么写?
老师,银行去年扣款时我做账:借:管理费用 贷:银行存款,今年这个月抵扣的,可不可以在抵扣时:借:应交税金-进项税额 贷:管理费用 (负数)
今年再抵扣只有计入营业外收入了
借:应交税金-进项税额 贷:营业外收入 这样吗?
借:应交税金-未交增值税 贷:营业外收入