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老师:老师:请教,以前年度开据增值税专票, 做:借:预收账款 10009 贷: 应交税费-应交增值税 99.10 主营业务收入 9909.9 后业务冲回,开负数发票时,借:预收账款10009.09元,贷:应交税金-应交增值税 99.10元 主营收入 9909.99元 ,跨年后才发现,负数发票多开了0.09元,要怎么处理?

2024-03-26 10:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-26 10:07

同学你好 按负数发票的金额冲减就可以

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快账用户6487 追问 2024-03-26 10:10

老师:因为差的金额是0.09元,不大,增值税金额不影响,预收账款贷方余额多了:0.09元。分录要怎么做?

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齐红老师 解答 2024-03-26 10:16

同学你好 这个转到营业外

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快账用户6487 追问 2024-03-26 10:18

老师:是做借:预收账款 0.09 贷:营业外收入 0.09 吗?不需要过以前年度损益科目 吗?

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齐红老师 解答 2024-03-26 10:29

同学你好 金额小不用做跨年调整

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您好,这个直接按照负数发票做就行了
2024-03-25
同学你好 按负数发票的金额冲减就可以
2024-03-26
您好,做营业外收入
2024-04-02
 你好; 你红冲了之后; 那么你红冲后    应该是税额会负数的; 你 冲的金额比你   开的 税额金额大的 ;  你会 借方有余额的   
2023-01-13
你好同学,是这样的
2022-10-22
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