借其他应付款,借管理费用开办费、负数 借管理费用开办费、贷其他应付款。
玉米蛋白粉,玉米纤维,玉米胚芽粕,豆粕,一般纳税人税点各是多少
T3输入账号密码之后为什么帐套不弹出来没有选择的页面呢?
在报24年工商年报时,查看纳税总额,无法查看纳税总额,从电子税务局里面怎么查,怎么计算纳税总额
(2)25日,现很1400000元,未计提减值谁面。(婴火】根据上达业务,编制宏华公司有关会计分录。核算分析题(六)【目的】练习固定资产清查的核算。(es我z地的的服然的《何秋一法华公司2,为增值税一般的税人,适用的特伯税稅率为13%,2024年12月发生有关周定资产的经济业务如下:“0320日。在好二排在过路中,没现2023年22月购人的一合设备尚末人账,重置成米为:50000元(假定今其我飛我的不存在兰早)。假定宏华公司按净利润的10%计提法定及余公积。(2)31日,财产清查时发现短缺一台笔记本电脑,原价为10000元,已计提折旧000元。【要求】根据上述业务,编制宏华公司有关会计分录。核算分析题(七)【目的】练习固定资产减值的核算。「资料】浙江宏华股份有限公司(简称“宏华公司”)为增值税一般纳税人,适用的增值6率为13%,12月31日,某项固定资产原价为100000元,已提折1旧日20000元,己提减值;12000元。现对其进行減值测试,发现销售净价为65000元,预计未来现金流量的现166
之前的会计2023年暂估的费用400000,挂的是其他应付款-预提费用,没有票虚挂,现在马上要做24年汇算清缴了,税务和账务要怎么处理
您好,企业所得税合并申报的总分机构,不就地分摊,那么分公司不需要再申报季度所得税了对吗?
公司和公司之间往来款,多久之内转回,这些不用利息吧
老师:老公不是公司股东,老婆才是公司股东。实收资本可以用老公名字打到公司帐户吗?
老师,去年年终奖未计提今年发放这样做分录有没有问题?借:利润分配未分配利润贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银行存款
公司本来两位股东,现在变更为自然人独资。股权转让费,请问受让方可以按分红形式抵扣给予转让费吗?
要是没有发票呢,怎么做
发票正常做账,汇算清缴纳税调增就行,不允许抵扣。
没有发票,正常做账,汇算清缴,纳税调增就可以。
后期没有发票,汇算清缴调整就可以了吗?这样我税额交了,但是账上不是一直还挂着那笔预提的分录吗、
对的,是的。借管理费用开办费贷,其他应付款借,其他应付款贷,银行 哪里挂账,哪个挂账,哪个科目还有余额。
没有懂,为什么还有一个借:其他应付款 贷:银行呢
借管理费用,开办费贷其他应付款借其他应付款贷银行存款哪里有两个?这个就是完整的,没有发票的。
第二个这个是支付的意思。
没有发票呀,就不存在支付呀,不是说做汇算调增加吗、
你是虚增的是这个意思吗?如果是虚增的话,你连做也别做,或者是你做了之后借其他应付款,贷管理费用。
那这样的话今年2024年管理费用那里就会出现负数呢,那汇算清缴那里还要调增吗
你好,需要的跨年的借,其他应付款贷利润分配,未分配利润做这个需要纳税调增。
老师您好,这笔借:其他应付款 贷:利润分配 这个分录没有理解,怎么理解呢
跨年了,损益类的科目,小企业会计准则用利润分配未分配利润来代替,还有哪一个不明白?
哦哦哦,谢谢您!我来汇总下您帮我看下理解的对不对,如果2023年预提的那笔费用是真实的只是现在还没有收到发票,我就在2024年做借 其他应付款 贷 银行 然后纳税调增加 如果2023年那笔预提的是假的,那就借 其他应付款 贷利润分配 然后纳税调增,
对的,是这么做的,是这么理解的。